Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
31.07.2010, 16:31 | #341 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
ANRy, подскажите под-ста, а в этом бланке адрес при рассчете не заполняется, нужно вручную вводить?
я проверила, в реквизитах адрес есть... |
31.07.2010, 17:17 | #342 |
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
Адрес регистрации при первом заполнении бланка выбраете из КЛАДРа (если он у вас подключен) или заполняете вручную. Дальше он будет помниться.
Адрес на всякий случай лучше заполнять по правилам, принятым в ПФР для персонифицированного учёта. Например: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г ВЫБОРГСКИЙ Р-Н ЛЕНИНСКИЙ ПР-КТ ГОНЧАРНАЯ УЛ
__________________
Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле) |
02.08.2010, 13:01 | #343 |
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
Так, для информации.
Чтобы каждый раз при работе с "Инфо-Бухгалтером" не приостанавливать NOD32, исключите из сканирования в режиме реального времени исполняемый модуль IBW8A.EXE или целиком рабочую папку "ИБ". Это делается в окне расширенной настройки NOD32.
__________________
Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.08.2010, 19:54 | #344 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 234
Спасибо: 0
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
Добрый вечер!
Вот такая ситуация. У меня ООО, получен займ от физлица, который не является сотрудником фирмы. Займ под 6% годовых. При выплате этих процентов удерживаю НДФЛ13%. Как отразить это все дело? Мне его как сотрудника вводить? А как? Чтоб потом и НДФЛ сдавать еще по нему. И какой тут ставить код дохода? Подскажите, какие есть варианты? |
12.08.2010, 10:51 | #345 |
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
Танёчек, предполагаю, что будете использовать счета 66/3 и 91/2/ПРОЦ
Чтобы сильно не задумываться , перепишу своё сообщение #326 применительно к займам. 1. Создаёте на счёте 66/3 субсчёт этого займодателя, что-нибудь вроде 66/3/ИИИ 2. В Справочник начислений добавляете начисление ПроцЗайм с кодом дохода 1011, плюсик только в графе ПОД, в остальных минусы. В графе "Счёт затрат" указываете счёт 91/2/ПРОЦ. Заполняете также и другие необходимые графы (по аналогии с расположенными рядом начислениями). 3. Зарплата -> Списки -> Типы работников - создаёте новый тип ЗАЙМ, указываете нужные параметры. 4. Зарплата -> Списки -> Налоги работников для типов: для ЗАЙМ выбираете только ПОДН 5. Зарплата -> Списки -> Налоги предприятия для типов: для ЗАЙМ графы "Тариф" и "Статья" во всех 6-ти строках пустые. Далее поступаете с этим человеком абсолютно так же, как и со своими сотрудниками в части зарплатных расчётов. 6. Для 66/3/ИИИ заполняете карточку общих данных, проставив паспортные и адресные данные, поскольку они потребуются при формировании справки 2-НДФЛ. 7. Для 66/3/ИИИ заполняете карточку начислений и удержаний. В поле "Оклад (тариф) оставляете нулевое значение, а в табличке "Начисления" добавляете из справочника созданное начисление ПроцЗайм и записываете сумму причитающихся процентов. 8. Расчёт бланков 1.1, 1.3, 1.9 и др. будете вести либо отдельно для 66/3/ИИИ, либо вместе со всеми, указывая табельные номера 70,66/3/ИИИ (или 70,66). 9. В бланке выдачи 1.4 создайте код выплаты ПроцЗайм и для таб. номера 66/3/ИИИ используйте его, также как и в бланках 1.7 и 1.9. Замечание. При выдаче в бланке 1.4 "из карточек" есть определённый нюанс (если понадобится, объясню). "Из списка" выдаётся гладко. 10. Формирование справки 2-НДФЛ и выгрузка отчётных данных пройдут без проблем по табельному номеру 66/3/ИИИ. Что получаем по проводкам после всех расчётов. Бланк 1.3: Дт 91/2/ПРОЦ Кт 66/3/ИИИ - начислены проценты Дт 66/3/ИИИ Кт 68/НДФЛ - удержан НДФЛ с процентов Бланк 1.9: Дт 66/3/ИИИ Кт 50 - выплачены проценты Я проверил, всё работает нормально. Есть небольшое сомнение следующего свойства. Счета 70 и 76 (который мы используем в случае начисления арендной платы физлицу) - активно-пассивные. Счёт же 66 - пассивный. Может ли это в принципе на что-нибудь повлиять? Успехов!
__________________
Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле) |
12.08.2010, 15:43 | #346 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 234
Спасибо: 0
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
Спасибо за подробный ответ!
Мне они не на что не повлияют. У меня УСНО. Скажите, а в карточке начислений, программа ругается. Говорит, что надо проставлять "отдел", "график работы". Мне что новый отдел заводить, что типа "займ"? А что с "графиком работы" делать? |
12.08.2010, 16:09 | #347 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 234
Спасибо: 0
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
Сейчас пробую делать расчет.
1.1. посчитал четко У меня только выдача по процентам будет не на руки, а по банку. Где и что надо поменять? |
12.08.2010, 16:39 | #348 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 234
Спасибо: 0
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
И еще проблемка.
Начисления по процентам я делаю ежемесячно. А доход у займодавца возникает в момент выплаты процентов. Соответственно мне надо начислять НДФЛ в момент оплаты процентов по займу. Что бы не было задолженности по НДФЛ большой. Что-то надо поменять? Или просто отказываться от проводки 91-67, и соглашаться с проводкой 67-68/НДФЛ? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.08.2010, 19:15 | #349 |
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
1. В карточке начислений и удержаний отдел указывайте любой из имеющихся, график работы СТАНДАРТ. В данном случае важно, чтобы поля не были пустые. В расчётных бланках в поле "Отдел" ставьте звёздочку * - она означает "любой отдел".
2. Так, речь идёт о долгосрочном займе... Корректируем счёт на 67. Если вам нужна платёжная ведомость, то в бланке 1.5 в поле "Корреспондирующий счёт" поставьте счёт вашего банка: 51/БАНК Если нужна просто проводка без бумажки, то введите напрямую в ЖХО: Дт 67/3/ИИИ Кт 51 При следующих выдачах проводку можно просто копировать\вставлять в ЖХО, меняя значения Дата, Сумма и т.п. Можно также использовать типовую операцию "Оплата кому-то". Если перевод денежных средств осуществляете платёжным поручением, то проводка сформируется при расчёте пп. 3. Не понял, вам надо разнести по времени проводку по начислению дохода Дт 91/2/ПРОЦ Кт 67/3/ИИИ и проводку по налогу Дт 67/3/ИИИ Кт 68/НДФЛ - даже в разные месяцы? Разве это допустимо? Вы налоговый агент по НДФЛ, там свои строгие правила. Но технически сделать можно всё, что угодно. Напишите пример ваших проводок с датами. Я посмотрю, как это решается в программе.
__________________
Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле) |
13.08.2010, 16:56 | #350 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 234
Спасибо: 0
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
Мы друг друга не поняли. Смотрите.
У меня займ получен в ноябре 2009 г. Я ежемесячно начисляю проценты 6% годовых. Первый раз возврат займа и процентов был в августе 2010 г., тогда же при оплате займа с процентов я и удержала НДФЛ. Вот и получается, что начисление процентов 91-67 ежемесячно, а 67-68 при оплате. И на 67/% у меня сальдо, виден долг по процентам. У "Займодавца" возникает доход в момент выплаты процентов. |
13.08.2010, 19:31 | #351 |
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
Ну, тогда так.
Ежемесячно вручную делайте в ЖХО проводки по начислению процентов 91-67. Бланк 1.1 рассчитаете только 1 раз - в августе, в месяц выплаты процентов. Причём в карточке НиУ за 8 месяц укажете всю причитающуюся сумму процентов. В сформированных проводках за 8 месяц (бланк 1.3) удалите проводку 91-67, оставьте только 67-68 (на общую сумму налога). В справке 2-НДФЛ (бланк 5.2) в разделе "3. Доходы, облагаемые по ставке 13%" будет заполнена только 1 строка: "Месяц" = 08, "Код дохода" = 1011, "Сумма дохода" = общая сумма процентов. В разделе 5 значение 5.1 "Общая сумма дохода" = 5.2 "Облагаемая сумма дохода" = общая сумма процентов по займу. Значение 5.3 "Сумма налога исчисленная" = 5.4 "Сумма налога удержанная" = сумма налога с процентов. По концу года данные по займодателю попадут в общий по организации файл и реестр сведений о доходах физлиц (бланк 5.3).
__________________
Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле) |
23.08.2010, 13:03 | #353 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 23.08.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
Добрый день.
Подскажите где или в каком файле хранятся пароли от инф.. бух. , или как скинуть пароль на вход в инфо бухгалтер. То давно не пользовался вот теперь не могу вспомнить пароль. Инф. Бухгалтер локальный. |
23.08.2010, 14:04 | #354 |
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
Замените файл IBW8.CFG на первоначальный, взяв его из чистой установки.
Но "Тайна сия велика есть!"
__________________
Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле) |
27.08.2010, 13:42 | #356 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
Мой главный бухгалтер попала в больницу, мне не к кому обратиться, пожайлуста помогите.
Уволился сотрудник 13 августа, мне нужно это как-то занести в программу "ИнфоБухгалтер", я не знаю с чего начинать и что вообще делать! я просто всегда занималась другим участком... теперь в панике ищу на форумах, может тут кто-нибудь поможет. Заранее благодарна. |
27.08.2010, 14:38 | #357 |
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
Если вы в программе ведёте кадровый учёт.
Документы -> Заполнение -> 11.Кадровые документы: сформируйте в бланке Т-8 (Т-8а) "Приказ о прекращении действия трудового договора" и в бланке Т-13 "Табель учёта рабочего времени". Собственно по зарплате. В августовской карточке начислений и удержаний этого работника снимите Х в окне "Авторасчёт дней", а в окне "Отработанное время - фактически" поставьте количество отработанных им дней в августе (10, если не ошибаюсь). Затем Документы -> Заполнение -> 6.Зарплата: рассчитайте для него одного бланки 1.1, 1.4 и документ на выдачу денег 1.5 (или 1.7, или 1.9). В бланках в верхнем поле ("Структурное подразделение", "Табельный номер") указывайте только субсчёт одного этого работника, что-то вроде 70\ШТ\ИИИ Пробуйте, получится. Там ничего сложного нет.
__________________
Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле) |
31.08.2010, 14:00 | #359 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 234
Спасибо: 0
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
Добрый день!
У меня вопрос по расчету НДФЛ. Ситуация такая январь доход 2000 сумма 13300 февраль доход 2000 сумма 8400 май доход 2300 сумма 6075-52 июнь доход 2300 сумма 9520-15 август доход 2012 сумма 3643-33 август доход 2300 сумма 6118-78 общая сумма дохода 47057-78 Программа считает вычет код 103 сумма 2000-00 т.е. все еще вычетает 400 р. Но сумма доходов уже перевалила за 40000-00? Может быть что-то надо менять в настройках? |
31.08.2010, 15:48 | #360 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)
Если я не ошибаюсь, нужно зайти в зарплата/кадры, раздел зарплата, карточки работников далее в начисления и удержания, в появившемся окне ставите табельный номер сотрудника и нажимайте ок, справа появится активная кнопка вычеты, вот там и нужно поменять значение.
Если я не ошибаюсь конечно)))))))) |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Баланс: что есть "зад-ть по налогам и сборам", а что "зад-ть по фондам"? | НатаСПБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.07.2008 13:35 |
Нету счетов учета в "Поступление товаров и услгу" - "Покупка, комиссия" | Andrey_R | Программы: 1C 7.7 | 0 | 08.07.2008 18:25 |
Пакетное создание документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура" | Маленький Принц | Программы: 1C 7.7 | 6 | 18.12.2007 19:06 |
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО 1С,то пишите сюда мне | ledizet | Программы: 1C 7.7 | 92 | 06.08.2007 18:00 |