Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.01.2011, 12:08 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 28
Спасибо: 1
|
НДС на подарки клиентам
Подскажите пожалуйста как в 1С 8 правильно сделать начисление НДС на подарки клиентам, если круг лиц, которым переданы подарки, не определен? Пробовала провести через операции вручную в книге продаж НДС не отражается.
|
19.01.2011, 15:59 | #2 |
ЗамГл
|
Re: НДС на подарки клиентам
у нас вообще редко бывает, када круг лиц вообще не определен. Такое бывает в чистом виде только на выставке где люди подходят и сами берут. а если купили всяких подарков конфет и тп.. и отдаете клиентам которые типа приходят к вам - круг лиц не является безадресным) они определены. Короче: Д91.2 (не учитываем для налогообложения)/К10 - списаны материалы, одновременно Д.91.2 (не учитываем для налогообложения)/К68.2 - начислен НДС на розданные сувениры. А вот если круг лиц неопределен - как раз можно принять как рекламные расходы и не начислять ндс. вот
|
19.01.2011, 20:59 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 28
Спасибо: 1
|
Re: НДС на подарки клиентам
Как рекламу списывать не хочу. Это ведь не рекламная акция. А круг лиц не определен, так как директор купил партию вина и шампанского на новый год, а менеджеры когда к клиентам ездили просто брали из коробок сколько хотели теперь даже не помнят кто сколько брал и кому возил.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.01.2011, 11:13 | #4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 287
Спасибо: 3
|
Re: НДС на подарки клиентам
Вера Валерьевна, подскажите пжл, если я начисляю НДС на сувенирную продукцию (дороже 100 руб.) с логотипом нашей организации, которую раздали клиентам (неопределенный круг лиц) у меня проводка по начислению будет такая же Д91.2 К68? В налоговой декларации у меня эта сумма будет в отдельной строке от реализации общей?
И есть ли какие-то требования к заполнению этой сч-фактуры или просто данные по покупателю оставляем пустые? |
20.01.2011, 12:05 | #5 | |
ЗамГл
|
Re: НДС на подарки клиентам
Цитата:
|
|
20.01.2011, 12:13 | #6 |
ЗамГл
|
Re: НДС на подарки клиентам
Опять повторюсь - я не считаю такие раздачи "неопределенным кругом лиц" - вы знали как зовут того или иного клиента, кому отдавали и какую компанию он представляет С моим мнением можно не соглашаться Бесплатные подарки кому угодно энто внутренняя реализация (а если сотрудникам - то надо еще и посчитать, не перевалили ли подарочки за 4000, а то попадете на НДФЛ) . и в вашем случае ндс делается (в 1С 8) доком - начисление НДС (проводка формируется 91.2/68). В налоговой декларации попадет в общую строку по реализации. Счет фактура выписывается для Вас - там и поставщик и покупатель одно лицо - вы, а в тексте с-ф внутренняя реализация 15 чайников с логотипом (можете по другому сформулировать)
|
20.01.2011, 13:15 | #8 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 287
Спасибо: 3
|
Re: НДС на подарки клиентам
Цитата:
Если мы дарим ежедневники с нашим логотипом стоимостью 300 рублей организациям-покупателям, то в этом случае лучше сделать несколько сч-фактур на реализацию и указать в покупателях поставщика? Я начисляла НДС документом сч-фактура выданная |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.01.2011, 13:52 | #10 |
ЗамГл
|
Re: НДС на подарки клиентам
если это точно расходы на рекламу "неопред.кругу лиц", тада смело на 44. и НДС начислять НЕ НАДО.
а если все таки внутр.реализация и начисление НДС - то я делаю лично одно начисление ндс и там в наименовании указываю - внутренняя реализация согласно бухсправке (в которой все и расписано - что кому). И в покупателе и в поставщике при внутренней реализации не поставщик ваш. А ВЫ. И там и там. |
20.01.2011, 13:54 | #11 |
ЗамГл
|
Re: НДС на подарки клиентам
значит и в доке начисление ндс вы указали ВАШЕГО поставщика, а надо указать тоже ВАС. (и организация в данном документе и контрагент - ваша компания)
|
|
|