Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые господа!
Есть вопрос как раз по теме "Ввод начальных остатков" (1с8.2 типовая). А именно по остаткам счета 62. Ввели остатки, все хорошо, вроде можно работать, но тут заказчик просит Акт сверки и конечно сумма авансового платежа (введенная как остаток) туда не попадает, так же не попадает данная сумма в книгу продаж. То же самое и с поставщиками. Подскажите, может быть необходимо оформить еще какой-то документ в программе, чтобы учет вёлся правильно. Заранее спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Что вы хотите увидеть в книге продаж? Если перенесены остатки на 31.12.10 по 62.02, то и строка в книге продаж по НДС с авансов была у вас в предыдущей версии. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
а какая разница? если даже период сверки и дата ввода остатков не совпадает, то в Акте сверки должно быть показано начальное сальдо.
Извините, ошиблась. Не в книге продаж, а в книге покупок. Ведь если у нас пришел аванс в прошлом году, а закрываем договор в этом, то сумма НДС с аванса должна списаться.
__________________
Говорю сразу, что я не бухгалтер! Просто могу разобраться где и куда "тыкать" в программе ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Всем доброго утра, дня, вечера ...
У меня такой вопрос: Как ввести начальные остатки в 8.2 если после установки новой базы был пропущен вопрос системы о вводе начальных остатков, но были заполнены все параметры и совершен ряд хозяйственных операций??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день всем однофорумчанам!
У меня вопрос связанный с 1с 8,2 бухгалтерия Проф. Вопрос относиться к вводу начальных остатков! С 1с начинаем только работать, но компания до этого вела бухучет в экселе и имеется ОСВ по всем счетам на 01,01,2012. Но она свернутая, то есть голые цифры. Как осуществить ввод начальных остатков не привязываясь к документации, как того требует стартовый помощник? |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Sharky, "Как осуществить ввод начальных остатков не привязываясь к документации"....
что вы под этим подразумеваете??? Берете документ "Операция (БУ и НУ)" и вводите сальдо по счетам....
__________________
![]() Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 | |
дворник
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
только дату последний день квартала (года) предшествующий введенным хозяйственным операциям. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, ввела в ручную остатки на начало года, на счетах учета они есть, а при формирование отчета по ФСС не выводит остатки, как правильно сделать? База 8.2 предриятие, проф.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
чайничек
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, как действовать в следующей ситуации:
Организация вела деятельность с января месяца, а в мае поставили 1С 8.2. Головная организация требует, чтобы все проводки начиная с января внесли в 1С. Как это сделать? Заранее благодарю. |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
если ранее учет был автоматизирован, тогда используем, пишем обработки переноса данных (сами не могем - приглашаем спеца), иначе заводим руками.
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 18.06.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! А такой вопрос - возможно ли заполнить начальные остатки на 1 января не имея на руках никакой первички совершенно, а только балланс и отчет о прибылях и убытках за предыдущий год?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Неужели нет даже обороток по счетам? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Основная организация ОСНО - хоз. деятельность практически не велась, но есть работающий филиал в соседнем городе на ЕНВД. Приобрела 1с, ввела общие начальные остатки на 30 июня и по филиалу и по основной организации. Вопрос: как мне их разграничать, чтоб цыфры лишние в прибыль по основной организации не попали? Филиал вела не я, остатки вводила по обороткам другого буха, филиал в ближайщее время закрывается, а хвосты остаются.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|