Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Да, сначала на 50, а потом с 50 на 71, а потом при оформлении авансового отчета
с 71 на счета затрат (либо 44, либо на 20, либо на 26), а потом уже общие расходы делятся пропорционально выручке, вы должны определять, какие расходы ЕНВД, какие расходы УСН, а какие расходы общие, вот эти общие расходы и делятся пропорционально (н-р аренда, зарплата если все работники участвуют в обоих видах деятельности, если не все работники, то определяете какая зарплата у работников ЕНВД, какая у УСН, но в любом случае зарплата дира и буха делится пропорционально, также налоги делятся пропорционально, и прочие расходы, которые участвуют в обоих видах деятельности) Последний раз редактировалось MarinaAnna; 26.03.2011 в 14:56. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
annytka, Пропорция составляется:
Выручка н-р УСН 1500 руб, выручка ЕНВД 1000 руб, то определяем процент в общем объеме выручки: 1500 / (1500+1000)*100% = 60% (получился процент выручки УСН от общего объема), и соответственно 100% минус 60% = 40% (выручка ЕНВД от общего объема). А потом все расходы участвующие в обоих видах деятельности делим в этом процентном отношении: н-р зарплата дира 15 тыс руб, значит на расходы УСН списываем 15000*60% = 9000 руб, т.е. 9000 руб списываем на расходы УСН, а оставшуюся часть 6000 руб списываем на ЕНВД, также и налоги и прочее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]() Цитата:
И каким образом вы умудрились сделать два баланса и две формы 2 ? Ни в одной бухгалтерской программе так сделать не возможно, только если две базы завести. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 89
Спасибо: 0
|
![]()
Константин Б, те суммы, которые снимались по чековой книжке на хоз. нужды необходимо обосновать. В КУДиР все должно быть отражено.
Цитата:
деятельность фирмы за год большая? может лучше все внести в 1с? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
Друзья!
Подскажите и мне пожалуйста! У нас такая ситуация. За полугодие и 9 месяцев мы должны были уплатить авансовые платежи по УСН. Но не заплатили. По закрытию года получился к уплате минимальный налог. Что теперь будет? Неужели придется заплатить эти авансы? И еще, у нас в 2009 году были уплачены авансовые платежи УСН за квартал, по закрытию года платили минимальный налог. Авансы не возвращали и писем на зачем не писали. Может быть можно платежи за 2009 год зачесть в уплату за 2010 год? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|