Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 320
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! В конце января купили оборудование. В начале февраля ввели в эксплуатацию. За 1 квартал НДС к возмещению. Подскажите, можно ли как то не показывать пока это оборудование? Или что еще можно сделать? А то ведь налоговая возмещения не любит!!! Спасибо!
![]() ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Специалист
Регистрация: 21.03.2011
Сообщений: 47
Спасибо: 0
|
![]()
Можно в эксплуатацию ввести в апреле. Можно счет-фактуру попросить с ошибкой, а в апреле внести исправления в нее. А такая ли уж большая сумма к возмещению? Ведь если сумма не большая, то налоговая и не возникнет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 320
Спасибо: 0
|
![]()
К возмещению порядка 90000. А как это попросить счет-фактуру с ошибкой?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Специалист
Регистрация: 21.03.2011
Сообщений: 47
Спасибо: 0
|
![]()
Да, не миллионы. Что уж пугаться то. Насчет счет-фактуры. Если бы счет-фактура не соответствовала требованиям ст. 169, например адрес неправильный, то НДС взять взачет нельзя. А после исправления, заверенного подписью и печатью продавца, с указанием даты исправления, можно принять НДС. Но, конечно, надо договариваться с контрагентом. И у ФНС на этот счет мнение меняется, надо поискать письма.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
![]() ![]() Не надо ничего просить, никаких ошибочных с-ф. Сами запутаетесь и запутаете контрагента. Не каждый захочет ошибочные с-ф специально выставлять ![]() А вычет можно перенести на более поздние периоды, чтобы выровнять уплату. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте у меня тоже вопрос по ндс. Набрали материалов на 3 объекта, а полностью закрыли только один, висит НДС входной почти на 500т.р. А к уплате только 60т.р. Я принимаю в этом квартале к вычету только эти 60 и налог к уплате уменя 0. В прибыли я принимаю к вычету только истраченные на этот объект материалы и часть материалов отпущенных на другие объекты и прибыль у меня тоже к уплате идет 0. Остальной НДС и прибыль я покажу когда закроются остальные объекты. Правильно ли я делаю и Каким образом можно это все разъяснить налоговой сразу, чтоб они потом разъяснений по этим нолям не просили.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 350
Спасибо: 0
|
![]()
Можно объяснить как это сделать?
__________________
Почему понедельник так далек от пятницы, но пятница так близка к понедельнику?! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 350
Спасибо: 0
|
![]()
У меня на 19 счете висит 256 т.р., правельно ли я понимаю, что пока что я могу не относить их к вычету?
__________________
Почему понедельник так далек от пятницы, но пятница так близка к понедельнику?! |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 350
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое)))
__________________
Почему понедельник так далек от пятницы, но пятница так близка к понедельнику?! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: Киров
Возраст: 37
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
![]()
а у меня в результате обнаруженных ошибок за 4 квартал НДС к возмещению, что нужно в таком случае делать? подавать уточненку понятно, а нужно ли заявление какое-нибудь и зачтут ли это в счет будущих налогов?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: Киров
Возраст: 37
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, а что они будут проверять - счета-фактуры, книги покупок и продаж за тот период? никогда с камеральной проверкой не сталкивалась.
и еще - может есть способ не показывать это возмещение, но проблема в том, что если убрать эту покупку, из-за которой произошло возмещение на другой период, сумма налога будет большой, вот и не знаю что придумать( |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 424
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте у меня тоже вопрос по ндс. Набрали материалов на 3 объекта, а полностью закрыли только один, висит НДС входной почти на 500т.р. А к уплате только 60т.р. Я принимаю в этом квартале к вычету только эти 60 и налог к уплате уменя 0. В прибыли я принимаю к вычету только истраченные на этот объект материалы и часть материалов отпущенных на другие объекты и прибыль у меня тоже к уплате идет 0. Остальной НДС и прибыль я покажу когда закроются остальные объекты. Правильно ли я делаю и Каким образом можно это все разъяснить налоговой сразу, чтоб они потом разъяснений по этим нолям не просили.
ответ: По умолчанию Re: НДС к возмещению Разъяснений по нулям обычно не просят, только по убыткам и возмещению. Ну а если спросят - также и разъясняйте, как вы написали. а какие то письма разъяснения ифнс есть????? а аудиторам также говорить????? |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
notka, наберите в поиске "перенос вычетов по НДС", тема обсуждалась многократно, найдете и разъяснения, и судебные решения. Аудиторам не надо ничего говорить, они сами должны быть в курсе этого всего.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|