Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#341 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Всем привет
Помогите плииз, если кто встречался с таким. У нас режим НО: УСН+ЕНВД, в книге учета доходов и расходов в разделе I. Доходы и расходы в столбец "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" почему то попадают - Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных фонд. У кого нибудь было такое??? Спасибо заранее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#342 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#343 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, Добрый день!
Опять к Вам за советом. Я выписала счет и накладные на товар. Его забрали из магазина. Деньги в натуре мы не получили ни на счет ни в кассу. Вместо этого нам оказали на ту же сумму услуги (реклама). Мне дали акт оказания услуг. Одним словом - взаимозачет, с чем я впервые столкнулась в 1С. Я на УСНО Д-Р. Как провести все это через 1С 7.7? Пожалуйста, подскажите. ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#344 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Вес`на, День добрый! У меня тоже похожий вопрос. Организация на УСНО+ ЕНВД. Взносы через банк в фонды платим (также как и отчитываемся) одной суммой. Как их правильно провести в 1С УСН, чтобы все как нужно попало в расходы, на УСНО в учит. а в ЕНВД просто в расходы? Платеж поделить? Спасибо заранее.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#347 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Вообще не вела в одной программе УСН и ЕНВД,поэтому ,скорее всего,помочь не смогу. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#348 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Вес`на, Спасибо!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#351 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#352 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
подскажите плиз. зарегистрировался как ИП . УСН-6%. делаю мебель.Как мне учитывать расходы на материал, фурнитуру. И еще. Я продал допустим стол, расчитались со мной наличными. Как мне это оформить в КУДИРе.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#353 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
у вас же "доходная" УСН ваши расходы никак на н/о базу не влияют
в КУДиР отражаете сумму дохода от продажи, продали за 5т.р. вот эта сумма и есть ваш н/о доход
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#355 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
нужно ещё указывать дату и № первичного документа, у вас будет Z-отчет ККМ
чеки ККМ и будут вашим подтверждением, если торгуете за наличку , то обязаны применять ККМ, т.к. УСНщики не освобождены от её применения
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#357 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!!!! У меня УСН доходы минус расходы. Работаю в 1С 8.2
Страховые взносы попадают в графу 7 (расходы принимаемые к НУ) при проведении документа Начисление налогов(взносов)с ФОТ. А в графу 6 после уплаты. Правильно ли это? ведь насколько знаю я расходы принимаются к НУ после их фактической уплаты. |
![]() |
![]() |
![]() |
#358 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
![]()
неужели никто не знает
|
![]() |
![]() |
![]() |
#359 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Рустам8811, на доходно-расходной УСН страховые взносы должны попадать в КУДиР в графу расходы учитываемые для н/о по дате их оплаты, а в графу расходы-всего по дате начисления.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#360 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Рустам8811, в сформированной КДиР откройте в строчке,где в учитываемые расходы попадают начисленные взносы, Содержание операции(кликните мышкой).Такач ситуация,о которой вы пишете,бывает ,когда переплата по взносам,тогда в содержании операции будет написано "оплачено ранее).
А стандартно (если начислено в одном месяце,уплачено в следующем и платятся ровно начисленные взносы),) должно бвть так,как написала Вес`на. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|