Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.06.2011, 14:47   #1
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
Восклицание входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, если мы приобретаем услуги, но знаем, что спишем на счет 91.2, то НДС по этим услугам мы тоже должны списать за свой счет, к вычету не предоставлять. Это мне понятно..
Не понятно следующее..при оприходывании (поступлении услуги) мы выделяем НДС?
Делаем запись в книгу покупок? Отражаем входящие НДС или нет?
Заранее багодарна.
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 14:52   #2
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

Если НДС к вычету не принимается, то в книгу покупок он не заносится. Выделять его отдельно на 19-й, а потом с 19-го списывать тоже нет необходимости, имхо.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 14:57   #3
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

Youlia, спасибо!
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.06.2011, 15:12   #4
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

вот нашла ....

Если приобретенные товары (работы, услуги) не предназначены для осуществления операций, облагаемых НДС, то суммы "входного" НДС по таким товарам (работам, услугам) к вычету не принимаются.
В соответствии с п. 2 ст. 170 НК РФ суммы "входного" НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), включая основные средства и нематериальные активы, учитываются в их стоимости, если эти товары (работы, услуги) приобретены:
1) для целей осуществления операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг) (передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд), не облагаемых НДС (освобожденных от налогообложения);
2) для использования при осуществлении операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория РФ;
3) для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ;
4) лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС, либо лицами, освобожденными от обязанностей налогоплательщика в соответствии со ст. 145 НК РФ.
Во всех перечисленных выше ситуациях суммы "входного" НДС не отражаются на счете 19, а учитываются в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг). Счета-фактуры, полученные от поставщиков, подшиваются в журнал учета полученных счетов-фактур без регистрации в книге покупок.
Обратите внимание! Факт использования товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых НДС, сам по себе не является достаточным основанием для предъявления к вычету суммы "входного" НДС.
Важным условием, дающим право на вычет, является наличие счета-фактуры поставщика, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ.
При отсутствии счета-фактуры (либо при наличии счета-фактуры, не соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ) налогоплательщик не имеет права на вычет суммы "входного" НДС. Однако в этом случае, в отличие от перечисленных выше ситуаций, "входной" НДС в стоимость товаров (работ, услуг) не включается, а списывается со счета 19 в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы" без уменьшения на эту сумму налоговой базы по налогу на прибыль.
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 15:17   #5
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

Галюнька, есть три варианта судьбы входящего НДС: принять его к вычету, включить в стоимость и списать на 91.2. В Вашем случае, насколько я поняла, третий вариант, а приведенная статья - про второй вариант.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 15:21   #6
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

Youlia,
Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
есть три варианта судьбы входящего НДС
какие? что-то я не понимаю ...
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 15:23   #7
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

Галюнька, я Вам их перечислила:

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
принять его к вычету, включить в стоимость и списать на 91.2.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 15:25   #8
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

ну так если включу в тоимость услуг, то сразу при поступлении (отражении в учете) отнесу всю сумму на 91.2....

не понимаю чем отличается второй и третий вариант..
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.06.2011, 15:38   #9
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

Цитата:
Сообщение от Галюнька Посмотреть сообщение
не понимаю чем отличается второй и третий вариант..
В стоимость НДС включается в перечисленных в законе случаях. Включение НДС в стоимость не означает, что он на 91.2 относится, он может быть и в 08, и в 20, и в 26 и т.д. А на 91.2 он относится, если не принимается к вычету и не включается в стоимость, как в вашем случае, насколько я поняла.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 15:45   #10
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

Цитата:
Сообщение от Галюнька Посмотреть сообщение
1) для целей осуществления операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг) (передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд), не облагаемых НДС (освобожденных от налогообложения);
вот мой случай...

а про 91 я написала т.к. в моем случае включение НДС в стоимость и последующее списание на этот счет...
я говорю про конкретно свою ситуацию..
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 15:50   #11
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

Цитата:
Сообщение от Галюнька Посмотреть сообщение
вот мой случай...
У вас есть операции, не облагаемые НДС?
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 15:53   #12
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

у нас был некомерческий проект, организация праздника для детей сирот, который мы проводили по предписанию акционера..
т.е. мы провели мероприятие за свой счет...
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 15:59   #13
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

Реализация, не облагаемая НДС, перечислена в 149-й статье НК. Если там такой реализации нет - к варианту учета входящего НДС в стоимости это не относится.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 16:02   #14
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
Реализация, не облагаемая НДС, перечислена в 149-й статье НК
реализации ни кому и не было...

получается, что
Цитата:
Сообщение от Галюнька Посмотреть сообщение
для собственных нужд
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 16:05   #15
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

Передача для собственных нужд - это тоже объект налогообложения НДС, за исключением перечисленной в ст. 149.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 16:08   #16
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

я еще больше запуталась...надо было остановиться на третем посте...


Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
Передача для собственных нужд - это тоже объект налогообложения НДС
это получатся должна была быть реализация?
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 21:34   #17
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

Цитата:
Сообщение от Галюнька Посмотреть сообщение
это получатся должна была быть реализация?
Смотрим статью 146 НК РФ

1. Объектом налогообложения признаются следующие операции:
2) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций;
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 16:02   #18
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 07.06.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

Добрый день! может кто подскажет новичку? покупаем эл. энергию (к примеру) ставим часть суммы на 20, часть на 91, дальше выставляем по той же стоимости арендаторам. а как обыграть тут НДС правильно?
smirnovatatiyana@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием

Старый 07.06.2011, 21:19   #19
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

Смотря как и под каким соусом вы выставляете эти суммы арендаторам...
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 19:24   #20
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет

срочно нужна помощь защита диплома после завтра у меня такой вопрос: списывается кредиторская задолженность и Ндс по ней, НДС списывается в расходы но я не могу понять мы же получили товары и следовательно у нас + и какая судьба у суммы НДС после отнесения их в расходы?????какая следует проводка после списания
Отнесен на расходы НДС по списанной кредиторской задолженности ДТ 91,2 Кт 68
svt79 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot