Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Химки
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.23.9)
Не закрывается 26 счет,у меня на нем з/п и налоги с ФОТ. Прочитала форум, настроила Учетную политику. Выдает такую вот ошибку: Не указана номенклатурная группа для доходов. Обнаружены обороты по кредиту счета 90.01.1, для которых не указана номенклатурная группа. Найдите документы, проводки которых составили этот оборот, и укажите в них номенклатурную группу или заполните колонку "Субконто" Причем здесь 90.01.1 не понимаю???? Ну ладно, делаю оборотку по 90.01.1 действительно есть там такое(.......) а откуда оно-не понятно....Помогите пожалуйста ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Химки
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
Возможно я неправильно завела номенклатуру??? в колонке "номенклатурная группа" я ничего не ставила (если ее нужно обязательно заполнять,то как )
Статья затрат-я поставила-Материальные расходы- это правильно? или нужно на товар другую статью ставить. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.12.2010
Возраст: 38
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]()
Виктория81, затраты распределяются согласно выручке? поэтому и ссылается на 90.1. Когда делали реализацию не указали номенклатурную группу.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.12.2010
Возраст: 38
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Химки
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
В самой реализации у меня нет колонки "номенклат.группа" есть в самом товаре такая колонка и я ее не заполняла....наверно зря... там что,целая инструкция по этому поводу???
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Химки
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
а там можно будет это значение заполнить групповой обработкой какой-нибудь??? а то у меня более 200 позиций....повешусь...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.12.2010
Возраст: 38
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]()
Виктория81, напишите в личку адрес электронки, пришлю файл с подсказкой. может поможет
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.12.2010
Возраст: 38
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=49271 внутри ссылка на статью по закрытию, там как раз расписано и про субконто которое у вас не заполнено и про то что субконто должно быть одним и т.д.
можно и обработкой если умеете пользоваться если не умеете лучше не лезть - можете сделать еще хуже
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Химки
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
С номенклатурой разобралась, теперь новая проблема))))) у меня не установлен в учетной политике метод распределения косвенных расходов.....где это сделать я нашла, а вот как это сделать..не соображаю....где-нибудь есть подробное описание?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Химки
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
Скажите пожалуйста,если у меня нет производства,а только торговля,я ведь могу все расходы,в том числе з/п и налоги по ней кидать на 44 счет? А то у меня программа выдала автоматом 26 счет и я решила,что так оно и надо,а теперь сомневаюсь.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Химки
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
![]()
короче,перекинула я все на 44 счет и месяц прекрасно закрылся....
Получается,что мне в Учетной политике ,если у меня нет производства,то и не нужно заполнять вкладку "Производство" и устанавливать метод распределения общепроизв. и общехоз. расходов? Есть еще вкладка "Налог на прибыль" там нужно указать перечень прямых расходов, нужно ли мне там что-то заполнять,если месяц вроде нормально закрылся и без этого заполнения, или косяки потом вылезут??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Не нужно. Для вас прямыми расходами будет только себестоимость реализованных товаров, всё остальное косвенные. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|