Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.08.2011
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, подскажите пожалуйста на какой счет списать техническое обслуживание ККМ, я списываю на 91.02, он запрашивает Субконто
Последний раз редактировалось iruskin85; 08.08.2011 в 13:04. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
А почему не через затратные счета?
Субконто добавьте сами - обслуживание ККМ - прочие косвенные расходы
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.08.2011
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Я бухгалтер с маленьким опытом, может чего то не знаю... Предыдущий бухгалтер делала Дт60.01 Кт51, Дт90.07.2 Кт60.01 Так и должно быть? (Мы на вмененке)
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.06.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Если у вас есть возможность - поищите статью из журнала Учет в торговле | № 4, октябрь - декабрь 2009, в нем есть очень подробная статья обо всех тонкостях учета этих расходов
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
У Вас вид деятельности какой?
Затраты на техническое обслуживание контрольно-кассовой техники включают в состав материальных расходов, связанных с производством и реализацией. Основание – подпункт 2 пункта 1 статьи 253 Налогового кодекса РФ, подпункт 6 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ. Порядок признания расходов на ежемесячные плановые техосмотры кассового аппарата следующий: – при методе начисления – дата подписания акта сдачи-приемки работ независимо от того, когда были оплачены услуги техцентра (п. 2 ст. 272 Налогового кодекса РФ); – при кассовом методе – дата оплаты оказанных услуг центра техобслуживания (п. 3 ст. 273 Налогового кодекса РФ). Отчасти Она права, только как она делала эту проводку в программе? Лучше проводить через 44 (если у Вас торговля) материальные раходы в НУ Последний раз редактировалось Б_С_К; 08.08.2011 в 14:16. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.08.2011
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое за ответ
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, мы ИП 6% , нам оказали техническое обслуживание ККМ, в 1С к сч 44 есть только 2 субсчета 44.01 изжержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность и 44.02 - Коммерческие расходы в организациях,осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность. Почитав в этой теме тех обслуж ККМ надо относить на сч44, я отнесла на 44.01, правильно ли это?или надо все-таки на 91.02?
__________________
Люблю жизнь и это взаимно! Последний раз редактировалось Екатерина333; 28.12.2011 в 15:13. Причина: забыла написать |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
непонятная логика
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Весна, я уже все исправила в своем сообщении, и прошу помощи
__________________
Люблю жизнь и это взаимно! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо огромное за вашу помощь!!!
__________________
Люблю жизнь и это взаимно! |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
дт.75.1 кт.80 - формирование УК
дт. 10 кт.75.1 - стоимость ТМЦ, поступившего в качестве УК
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,720
Спасибо: 1,978
|
![]()
Документ по оценке пк чем Вам не приглянулся?
![]() По Решению учредителя(ей) и приходовать. В нем прописано чем вносите УК. ![]() Последний раз редактировалось ptihka; 04.01.2012 в 15:47. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер. Подскажите проводки, новая фирма открывает р/счет. Для работы счета учредитель внес на р/с ДС, в квитанции написано поступление займа, но это не внесение ДС в УК. Мне оформить с физлицом (учредителем) договор займа и оформить Дт 51 Кт 66.03, а в дальнейшем возврат займа Дт 66.03 Кт 50
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Д51 К50 займ внесен на р/счет Д66 К50 (51) возврат займа
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|