Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
17.08.2011, 16:40 | #21 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
Re: поступление товара
|
17.08.2011, 20:34 | #22 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Re: поступление товара
Цитата:
В идеале по Инвойсу сумма + кол-во должно равняться сумме и количеству по ГТД. И ещё + упаковочный лист. У нас делается так. Как только машина с грузом "выходит".... нам на эл почту скидывают инвойс или проформу инвойса в отсканированном виде и в ЕКСЕЛЬ. (Номенклатура очень большая). Менеджер в 1с формирует поступление товаров, но этот документ не проводит т.к. мы не знаем какой датой поступит Товар на таможню и какой датой будет штамп "Выпуск разрешен". Он сидит и потихоьку забивает из инвойса приходную накладную. В ЕВРО. На таможню приходит груз. Мы оплачиваем 1. таможенные сборы + НДС - 1 платёжка в таможню 2. таможенные пошлины - 2 платёжка в таможню. в 1с у меня заведено Таможня по 2м бюджетам. Так легче сверяться. Проводка Дт 76.05 Таможня (НДС +Таможенные сборы) Кт 51 Дт 76.05 Таможня (Таможенные пошлины) Кт 51 Сразу заказываем грузовой транспорт и делаем предоплату им. Дт 76 05 Транспорт Кт 51 Брокерские услуги (как правило предоплата) Дт 76.05 Кт 51 (как правило сюда входит всё и НДС+ТП+ТС), но нам давали акты отдельно на вознаграждение отдельно на таможенные платежи. В любом случае у Вас будет проводка в корреспон 76.05, 19.05 Груз выпускают и у Вас появляется ГТД она должна быть один в один как по инвойсу. Но у нас примерно из 15 ГТД в одной встречается ошибка. Например по инвойсу и упаковочному листу стоит артикул 2000.5100.21 и это правильно, а в ГТД стоит артикул не правильный 2000.5000.21. Фактически пришел первый артикул и по инвойсу и по упаковочному и по каталогу. В этом случае мы не можем показать поступление товара по ГТД. Мы сверяемся с таможней. Они подтверждают что допустили ошибку и предлагают нам исправить самим в ГТД и поставить свою печать. Но мы делаем корректировки. Я так поняла что такое в таможне бывает. Приходная накладная у нас у же забита по инвойсу, но мы начинаем перепроверять по ГТД (Иначе мы бы не обнаружили этой ошибки). Проверяем кол-во сумму и из ГТД вбиваем номер ГТД. У нас учет ведется по сериям. Только по-моему счет учета ставим не 60.21 а 60.31. Но врать не буду если что уточню... После того как сверили фактическое потступление с ГТД начинаем разносить расходы по - Таможенным сборам. 2000 или 5500. Через документ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОП РАСХОДОВ разносится на всё кол-во Товара. Дт 41 Весь товар Кт 76.05 - Таможенным пошлинам. У нас номенклатура такая что ТП есть по ставке 5%, 7.5%, 10%, 15%, 20%, 25%. У кадой группы товаров свой процент. Поэтому при разнесении Таможенных пошлин обратите на это внимание. И на каждую группу Товаров отнесите правильную сумму Таможенных пошлин. В ГТД это всё расписано. Дт 41 Смотрите по ставкам ТП Кт 76.05 - НДС. Я провожу через документ поступление Товаров, работ услуг. Дт 19.05 Кт 76.05 - Транспотрные расходы, хранение груза на таможне.... Дт 41.01 весь Товар Кт 76.05. Я не знаю как по договору с инопоставщиком, когда у Вас переходит право собсвенности на товар... Но в ГТД может стоять дата допустим 106542/01072011/,,,,,,,,,,,,,, а штамп ВЫПУСК РАЗрешен 03.07.2011 то в этом случае я приходую Провожу приходную накладную 03.07.2011г но курс ставлю 01.07.2011г В ГТД есть таможенная стоимость и курс. В 1с я распечатываю справку по...блин забыла... посмотрите в печатной форме Справка по рублевым операциям что ли... и там выходит в печатной форме. Валютная стоимость, курс и рублевая стоимость. Справка распечатанная с 1с должна совпадать с ГТД. Не забудьте в течение 15 календарных дней предоставить Первый лист ГТД с отметко Выпуск разрешен в валютный контроль банка Вы как оплачиваете инопоставщику предоплата или по факту? В любом случае ГТД нужно предоставить... НДС начисляется на сумму по Инвойсу + ТП на это все начисляется НДС по каждой группе товаром. |
|
18.08.2011, 02:03 | #23 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Re: поступление товара
На первом листе ГТД стоит общая сумма всех ТС+ТП+НДС и нужно отдельно прибавить КТС (если есть).
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
17.11.2011, 10:23 | #25 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
Re: поступление товара
вот ещё у меня возник вопрос.. по теме... в связи со сдачей отчетности, и расчету налогу на прибыль... у меня договор с поставщиками в ЕВРО, вношу, оприходую товар соответственно в ЕВРО!!!!!!!!! налог считаю.. ну ничего не понимаю.. маловато будет... а потом поняла, он цепляет цыфры в Евро, не переводя их в реальную стоимость по курсу рубля... жесть... пересчитала все в ручную!!!!! щас думаю.. опять пришел товар... правильно все таки вносить в рублях или есть какие донастройки в програме бухгалтерия 1С8.2..?
|
17.11.2011, 10:32 | #26 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.08.2009
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: поступление товара
Добрый день. А у меня ну совсем глупый вопрос, но что делать... все мы когда-то начинаем что-то новое для себя... фирма на упрощенке, вот купили допустим лопату стоит она 100 руб., НДС 18 руб. итого сумма 118 руб. Я её приходую как поступление товаров и услуг на 10 счет, в табличной части я указываю, что у меня товар пришел с НДС и сч.факт. у меня есть.... но когда я делаю требование накладную у меня просто списывается всей суммой и никакого НДС не видно и получается 10/60 и 26/10.... никак на 19 счет ничего не попадает.... и не могу понять, что делать.
|
17.11.2011, 11:47 | #28 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.08.2009
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: поступление товара
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.12.2011, 12:27 | #29 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
Re: поступление товара
в продолжении темы хочу поинтересоваться, вот например у меня пришел товар (оборудование) и оно подлежит сертификации, оплата этой услуги тоже можно отнести как к доп.расходом, чтобы сибистоимость товара увеличилась?
|
|
|