Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
Бухгалтер
|
![]()
А вот НДС мы не можем накручивать т.к. это не наши услуги, поэтому мы в калькуляции когда рассчитываем возмещение комм.усл. вкл НДС туда как затраты потом нам оплачивают без НДС выделенного, но входящего в калькуляцию стоимости возмещения и только тогда мы этот НДС платим при оплате своих коммун.услуг государству. Блин может не понятно, но не знаю как еще ответить пока не сформулировала))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.12.2007
Адрес: СПб, Ломоносов
Возраст: 61
Сообщений: 210
Спасибо: 6
|
![]()
Не забывайте о великой силе учетной политики перед налоговой. Мы указали: Считать возмещение коммунальных услуг арендаторами выручкой от реализации... В 2010 году налоговая проверяла, замечаний на эту тему по выставленным с/ф не было.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
А идите ...в бухгалтерию!
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: деревня Умнеево
Сообщений: 217
Спасибо: 0
|
![]()
У нас возмещение коммунальных услуг - это внереализационный доход. В 2010г. мы НДС выделяли, а вот сейчас получили освобождение от уплаты НДС и теперь я закладываю НДС в тариф.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
и.о. зам. глав.бухгалтера
|
![]()
Подскажите, у нас получилась следующая ситуация: арендатор платил только арендную плату без коммунальных услуг (по незнанию видимо делали).
Сейчас хотим все в порядок привести. как это все оформить??? Арендатор оплачивает сумму согласно % занимаемой площади наличной в кассу. мы выписывает приходник, сдаем денежку в банк как восстановление по 223 КОСГУ и дальше просто проплачивает всю сумму, которую выставят нам организации по коммуналки??? может кто-нибудь рассписать момент отношений с арендатором в плане коммунальных расчетов |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
и.о. зам. глав.бухгалтера
|
![]()
Подскажите еще какие проводки должны быть по восстановлению??? по кассе и по расчетам с команулке.
Делаю приходник в кассу от арендаторов (в 1С): через "прочие поступления д/с" - Дт 1.201,34.510 Кт 1.302.23.730 18.01.223 (по каждому арендатору) Далее расходник: через "сдачу наличных на счет" Дт 1.210.03,560 Кт 1.201.34.610 "кассовый приход": Дт 1.304,05.223 Кт 210.03.660 Правильно??? Ручную операцию ничего не нужно?? |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Махровый бухгалтер
Регистрация: 08.09.2011
Адрес: г.Красноярск
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Обращаемся к Juli09. У нас с Вами схожая ситуация, поэтому именно Вам хотим задать вопрос: а НДС по аренде и коммуналке кто возмещает: арендодатель или арендатор?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|