Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#201 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. В первые столкнулась с экспортом (Беларусь). Весь пакет документов собрали. Но налоговая требует предоставить на дискетке вместе с документами и декларацией заявление о возмещении НДС в электроном виде (дали программу Налогоплательщик: Возмещение НДС). По декларации к возмещению ндс не заявляли (общая сумма налога к доплате), нигде в правовых актах не нашла обязаловку по предоставлении заявления в электронном виде. Как на это реагировать? На самом деле обязаны ли мы заполнять такого рода заявление или в налоговой что то попутали?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#202 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Нет , не обязаны заполнять эту программу. Можно с чистой совестью вежливо их "послать".
У меня не хватило духа это сделать - сижу и заполняю..... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#203 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#204 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
![]()
У меня в требовании налоговой (при возмещении экспорта) есть пункт, который я не очень поняла:
Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#205 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#207 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите пожалуйста разобраться.
В августе 2010 года была отгрузка на Украину и в Белоруссию. К учету не был принят входящий НДС по одной с-ф на обе отгрузки и по Укр и по Белоруссии. 180 дней истекло в феврале 2011г., я сдала декларацию за 1 кв с заполненным 4 разделом, но только по сумме отгрузки в Белоруссию, а входящий НДС отразила весь (в т.ч. и на Украину). По сути я забыла отчитаться за экспорт в Украину. Мои действия: 1. Завожу новую с-ф с 18% с новым номером (вопрос надо ли в накладной менять ставку НДС, и что получиться 2 счет-фактуры на одну накладную?) 2. Отражаю эту с-ф в книге продаж за 3 кв 2010 г. в доп листе. (вопрос куда деть с-ф с 0%, я ее ни в одной книге продаж не отразила) 3. Заполняю уточненную декларацию за 3 кв 2010 г. раздел 6 (вопрос графу с входящим НДС не заполняю?) 4. Уплачиваю начисленный НДС 5. Начисляю пени, дни просрочки считаю 1/3 с 21 октября 2010, 1/3 с 21 ноября 2010, 1/3 с 21 декабря 2010. 6. Уплачиваю пени Вопрос как быть с входящим НДС, который приняла к зачету в 1кв 2011г.? Уточненку за 1 кв делать не хочу, т.к. там подтверждение экспорта в Белоруссию, в т.ч. заполнение программы "возмещение НДС" Спасибо заранее! Очень жду ответа!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#208 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
А как Вы объясните неправомерно возмещённый НДС по Украине?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#209 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо , все проштудирую, попробую разобраться
А как мне заполнить доп лист к книге продаж за 3 кв 2010 г., надо ли туда с-ф с 0% вносить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#210 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемая Мастер! Теперь другой вопрос возникает. Можно выставить с/ф со ставкой 18% Казахской стороне (подозреваю, что нет), если мы не собираемся возмещать НДС. Как в этом случае лучше поступить - отразить сразу НДС с аванса и оплатить его в бюджет по сроку уплаты?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#211 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#212 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
а если предположить что будут против, то как в таком случае быть? выставить все по ставки 0%, но в декларации по НДС показать с начисленными 18% по собственной инициативе...Вот если рассмотреть проводки, то как корректно все сделать?
Дт 62 Кт 90.01 - отражена выручка от продажи товаров, 500-00р. (0%) Дт 90.02 Кт 41 - списана себестоимость партии товаров, ну например 300-00р. Дт 90.03 Кт 68 - я так понимаю, этой проводки нет? Т.е. российским организация мы бы продали те же товары за 500р., в том числе НДС 18%, а на экспорт просто за 500р., НДС 0%? В декларации по НДС в этом случае придется показывать 500 + 18%, тогда какие проводки, вернее с каким счетом 68 корреспондировать??? Дт ? Кт 90руб (18% от 500 р) Как быть? |
![]() |
![]() |
![]() |
#214 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#215 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Знаем что не пройдем проверку, не все в порядке с приходными документами к сожалению, вряд ли нам встречную проверку подтвердят и т.д. Поэтому хочу перестраховаться и рассмотреть все возможные варианты нормальных отношений с налоговиками. чтоб поменьше ошибок совершить, хотя уже достаточно ляпов сделано...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#217 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо! Развеяли мои сомнения. Думаю что казахам действиельно все равно, для них цены не меняются и в налоговую за справкой для нас (если б возмещали) не бегать.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#219 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Это Вы с чего взяли? От того что выписки не нужно момент определения налогооблагаемой базы не изменился.
Цитата:
Последний раз редактировалось Б_С_К; 15.12.2011 в 09:08. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#220 |
статус: новичок в бухгалтерии
|
![]()
Уважаемая, Б_С_К, подскажите. У нас экспорт в Польшу на ФОБе. 29-30.12.11 должны получить от таможни(Новороссийск) добро. За 4 кв.2011г. не нужно отражать в декларации НДС экспортные операции(я не думаю, что к 20 января 2012г. мы соберем все необходимые документы)? И еще: будет ли налоговая при камералке экспорта трясти с поставщиков документы, подтверждающие приобретение проданных нам товаров? А если там цепочка? У всех будет запрашивать из цепочки?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|