Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.11.2011, 13:48   #381
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Arinka
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Ян@, спасибо, всё получилось
Arinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 14:56   #382
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Теперь у меня такая же проблема. При закрытии месяца 26 счет вообще не закрывается, по нему весит дебеторка. Подскажите что и как мне настроить?
Оля гл.бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 18:10   #383
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Ян@,
Страшное - это когда 20 и 26 попадают в НУ 90.08.
Т.е 26 БУ списывается на 20, а НУ 26 списывается на 90.08.
Разве так должно быть если мы не используем директ-костинг?

Последний раз редактировалось Mila20; 11.11.2011 в 18:24.
Mila20 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.11.2011, 09:32   #384
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Ян@,
Посмотрите пожалуйста карточку счета.
В ней видно как сначала затраты по командировке собираются на 26 и списываются на 20 по номенклатурным группам. Но ещё есть позиция где вся сумма относится на 90.08 в НУ. Как мне это убрать?
Вложения
Тип файла: xls Карточка счета 26.08.xls (29.5 Кб, 310 просмотров)
Mila20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 14:35   #385
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Абсолютно нормальное поведение программы. Косвенные расходы не должны формировать себестоимость продукции (или работ ...) в налоговом учете, поэтому они и уходят по НУ мимо))) т.е. на 90.08.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 23:28   #386
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Ян@,
Спасибо.
Буду искать у себя ошибку, т.к. у меня в программе затраты неверно списываются с 26 на 20. Я думала что они должны отразится по 20сч в НУ по каждой номенклатурной группе по базе распределения "оплата труда". А у меня 26 закрылся, а в НУ 20-го попадают другие суммы.
Ведь я правильно рассуждаю? 26 закрывается и попадает в 20 в НУ? Или в 20 в БУ? я совсем запуталась.
Подскажите, пожалуйста, как должно быть правильно?

Последний раз редактировалось Mila20; 14.11.2011 в 23:30.
Mila20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 13:26   #387
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 171
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Всем, здравствуйте! Понимаю, что тема уже обсуждалась много раз и расписывалась.... Но тем не менее, прочитала все сообщения, залезла во все ссылки и все равно не поняла почему у меня не закрывается 20 счет. Ошибок никаких не пишет программа при закрытии месяца, при формировании ОСВ все субконто заполнены, а сумма все равно висит по дебету 20сч.
Mana-Mana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 16:21   #388
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от Mila20 Посмотреть сообщение
у меня в программе затраты неверно списываются с 26 на 20
Почему неверно, если
Цитата:
Сообщение от Mila20 Посмотреть сообщение
мы не используем директ-костинг
Цитата:
Сообщение от Mila20 Посмотреть сообщение
в НУ 20-го попадают другие суммы
Сюда попадают только ПРЯМЫЕ расходы. Что у вас является прямыми расходами? вот их и сверьте.

Цитата:
Сообщение от Mana-Mana Посмотреть сообщение
Понимаю, что тема уже обсуждалась много раз и расписывалась.... Но тем не менее, прочитала все сообщения, залезла во все ссылки
Скажите пожалуйста, что вы еще проверили кроме заполнения всех субконто? На какой счет по вашему мнению должен был закрыться сч 20? Каким видом деятельности занимается ваша фирма?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.11.2011, 08:29   #389
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 171
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Всё, помощь не понадобилась! Как-то все само собой получилось... Сначала все отменила, потом перепровела (несколько раз). Видимо программа поняла, что мне от нее надо, ну и сделала все...
Mana-Mana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 11:17   #390
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 54
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Здравствуйте!!! У меня такая же ситуация что и у Mana-Mana, то есть при закрытии ошибок не выдает никаких, 23 счет закрывается, а 20й ни в какую. И перепроводил, и все субконто проверял, и порядок подразделений для закрытия счетов указал ( в организации 2 подразделения). На 20 счете накопленны расходы на оплату труда, а также производственные расходы.
Помогите пожалуйста!!! Может что еще мне проверить в базе?
Рустам8811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 21:25   #391
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 171
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Я сделала так: сначала отменила закрытие месяца, потом отменила все документы на 20 счете. Потом открывала каждый документ, проверяла все субконто, заходила в каждое окно и выбирала его по-новому. Перепроводила документ. Потом сделала закрытие месяца. Вот, все встало на свои места!
Mana-Mana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 07:45   #392
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Ян@,
Дело в том, что в 1С я ещё никогда не закрывала месяц и не видела то, как ведет себя программа. У нас на предприятии все делается в экселе. Поэтому я не сразу увидела нужные цифры в программе. Но, по логике, если прямые затраты у меня верные, и себестоимость у меня сошлась с экселем, значит и косвенные закрылись на каждую номенклатурную группу правильно.
Mila20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 08:04   #393
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Ян@,
Помогите мне ещё.
Дело в том, что 26 закрывается на 20 относительно заработной платы.
Получается что по всем номенклатурным группам одинаковый % накладных расходов в месяц. В другом месяце будет другой % накладных расходов. Но у нас разные подразделения работают по разным %, в зависимости от договора. Т.е некоторые номенклатурные группы будут всегда иметь 50% накладных расходов от зарплаты работников, участвующих в выполнении этих договоров. А по остальным номенклатурным группам % какой получится.
На бумаге выглядит все просто: выделили зарплату работноков по нужным договорам, расчитали сумму накладных расходов исходя из 50%, вычли эту сумму из собранного 26 счета. Из оставшихся сумм заработной платы и 26 счета расчитали % накладных расходов для остальных номенклатурных групп.
Как это все можно сделать в программе 1С?
Все что я прочитала относительно методов распределения косвенных расходов касалось возможности распределять по различным базам распределения, а у меня база одна, но нужно задать каким-то образом %.
Mila20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 08:29   #394
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Почему неверно, если


Сюда попадают только ПРЯМЫЕ расходы. Что у вас является прямыми расходами? вот их и сверьте.
Отвечаю: у меня большие пробелы в знании бухгалтерии (так уж сложилось), осваиваю когда сталкиваюсь с проблемой. Я не могу понять что относится к ПРЯМЫМ расходам. У меня есть суммы, которые получаются в экселе. На предприятии это называется прямые и накладные расходы. Сумма этих расходов дает себестоимость.
Видимо, в программе 1С все эти суммы собираются на 20 счете в БУ и считаются ПРЯМЫМИ (часто на участках бухгалтера работая с цифрами знают откуда взять и куда поставить, но к какому виду расходов это относится они не знают, получается разговор слепого с глухим). А в НУ пойдет часть расходов из БУ, исключая налоги и т.д. (здесь работают разницы между БУ и НУ).
Поправте меня, если я неправильно поняла.
Mila20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 18:41   #395
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от Mila20 Посмотреть сообщение
На бумаге выглядит все просто: выделили зарплату работноков по нужным договорам, расчитали сумму накладных расходов исходя из 50%, вычли эту сумму из собранного 26 счета. Из оставшихся сумм заработной платы и 26 счета расчитали % накладных расходов для остальных номенклатурных групп. Как это все можно сделать в программе 1С?
К сожалению автоматически никак, только ручной операцией.

Цитата:
Сообщение от Mila20 Посмотреть сообщение
У меня есть суммы, которые получаются в экселе. На предприятии это называется прямые и накладные расходы. Сумма этих расходов дает себестоимость.
Себестоимость по бухгалтерскому учету!!! но никак не по налоговому.
Цитата:
Сообщение от Mila20 Посмотреть сообщение
Видимо, в программе 1С все эти суммы собираются на 20 счете в БУ и считаются ПРЯМЫМИ
Нет, на счете 20 могут быть и косвенные расходы. Перечень прямых расходов определяется в Учетной политике на закладке Налог на прибыль.
Цитата:
Сообщение от Mila20 Посмотреть сообщение
часто на участках бухгалтера работая с цифрами знают откуда взять и куда поставить, но к какому виду расходов это относится они не знают
см. НК РФ ст. 318
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 09:07   #396
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 54
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Здравствуйте!!! У меня такая же ситуация что и у Mana-Mana, то есть при закрытии ошибок не выдает никаких, 23 счет закрывается, а 20й ни в какую. И перепроводил, и все субконто проверял, и порядок подразделений для закрытия счетов указал ( в организации 2 подразделения). На 20 счете накопленны расходы на оплату труда, а также производственные расходы.
Помогите пожалуйста!!! Может что еще мне проверить в базе?
Рустам8811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 00:11   #397
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Рустам8811,
1) отражена ли в программе реализация в том месяце, в котором не закрывается счет 20?
2) если реализация есть, то по тем же номенклатурным группам, на которые у вас отнесены затраты 20-го счета?
3) реализованы услуги или товары?

Последний раз редактировалось 1skin; 24.11.2011 в 00:15.
1skin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 09:27   #398
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Нет, на счете 20 могут быть и косвенные расходы. Перечень прямых расходов определяется в Учетной политике на закладке Налог на прибыль.
Там я как раз указала все правильно.
Большое спасибо. У меня в голове все разложилось по полочкам.
Mila20 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.12.2011, 08:48   #399
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Ян@,
У меня опять возник вопрос: если накладные расходы закрываются на 20 счет разными % по номенклатурным группам, то нужно вручную прописывать списание по каждой номенклатурной группе. Т.е. я списала вручную только по тем номеклатурным группам, по которым % накладных расходов установлен приказом ( допустим 50% по одной группе и 150% по другой группе). И захотела что бы программа остатки 26 счета сама распределила на оставшиеся номенклатурные группы. И тут у меня возникли проблемы. Я в методах распределения косвенных расходов прописала подразделения по которым надо списывать оставшиеся суммы накладных расходов и базу распределения "оплата труда". Программа ругается и пишет, что не указан способ распределения для общехозяйственных расходов по статьям затрат ( у меня их несколько получилось). Я прописываю способы распределения, но программа не реагирует на мои монипуляции.
Вопрос такой: раз уж я начала списывать вручную по номенклатурным группам, то уж списывать надо все до конца вручную? Или есть возможность договориться с программой, только делать это надо грамотно?
Вот так это выглядит у меня и не работает

Последний раз редактировалось Mila20; 10.12.2011 в 08:52.
Mila20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 11:16   #400
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 05.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 9
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Наталья3180 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

ОСВ - это оборотно-сальдовая ведомость.
Наталья3180 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot