Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Обучение > Помощь студентам


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.11.2011, 21:14   #61
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 17.11.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

помогите сделать проводки!!срочно!!!завтра нужно все сдать!
переданна на склад готовая продукция по фактической с\с. с\с на НЗП на конц месяца 32 000 нужно определить с\с ,как это сделать,какие данные для этого нужны,и какая будет проводка?
и еще списывается факт.с\с отгруженной продукции 32 000р.
sapunok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 21:04   #62
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

Девочки миленькие помогите пожалуста завтра сдавать контрольную по бухучету надо составить проводки
-поступили материалы от поставщиков по покупной стоимости на 20000 руб.Налог на добавленную стоимость(НДС)-20%(кроме того);
-начислена заработная плата рабочим основного производства-20000 руб;
-начислено органам социального страхования,в пенсионный фонд,органам медицинского страхования(суммы определить)
-удержан из заработной платы подоходный налог -13%(сумму определить)
марина саюри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 22:46   #63
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
Восклицание Re: Помогите сделать правильные проводки

Помогите сделать проводки)))Ничего не получается
Отразите записи на счетах вклада учредителя и начисления амортизации.
В качестве вклада в уставный капитал организацией получено от организации-учредителя производственное оборудование.Согласованная учредителями оценка оборудования,не превышающая оценку независимого оценщика, составляет 90000 руб. В налоговом учете учредителя остаточная стоимость оборудования на дату его передачи составляет 80000 руб. Расходы учредителя по перевозке оборудования в соответствии с учредительными документами определены в качестве взноса в уставный капитал дополнительно к согласованной стоимости оборудования и оценены в размере 10000 руб.Документально подтвержденная сумма расходов учредителя на доставку оборудования 8500 руб. Оборудование введено в эксплуатацию. Начисление амортизации в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом.Срок полезного использования оборудования,установленный в налоговом учете учредителем,составляет 8 лет, срок эксплуатации оборудования учредителем 2 года.
Я думаю решение следующее: Д01;К75-90000
Д01;К75-8500 Д20;К02-1368 Д99;К68-33.....но я не уверенна помогите!!!!!!!!!!!
алена91 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.02.2012, 04:03   #64
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Tata*
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Красноярск
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

Сказали, что не верно решила. Помогите поправить!!!

ЗАДАЧА.
Приобретен легковой автомобиль по цене 44000 руб., в т.ч. НДС. Для приобретения автомобиля был получен краткосрочный заем от другой организации в размере 20000 руб. Проценты по договору займа составили 3000 руб. Объект оприходован и поставлен на учет. Заем и проценты по нему погашены полностью.
РЕШЕНИЕ.
08/60 37288,14 приобретен автомобиль
19/60 6711,86 учтен НДС по а/м
01/08 37288,14 введен в эксплуатацию
51/66.3 20000 получен займ
91.2/66.4 3000 начислены проценты по займу
66.3/51 20000 погашен займ
66.4/51 3000 погашены проценты
Tata* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 11:55   #65
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

у меня два варианта
1. в соответствии с УП это не ОС , а МПЗ
2. предположу, что от вас хотят чтобы в стоимость авто вы также включили проценты по кредиту
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 03:12   #66
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Tata*
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Красноярск
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

Думаю теперь я справлюсь с задачей!!!

Tata* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 11:00   #67
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 17.03.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

Здравствуйте! Помогите пожалуйста с задачей:
Учетная политика для целей налогообложения определена "по мере отгрузки". Привлеченные в задаче показатели даны без учета НДС по ставке 18%. В течение отчетного периода ОАО "Кузнечик" реализовало прдукцию на сумму 120 тыс. руб. Начислены % за хранение средств на расчетном счете- 3 тыс. руб. Получено вознаграждение от посреднической услуги- 250 тыс. руб. Получена пеня за нарушение условий договора поставки товара в отчетном периоде- 8 тыс. руб. Перечислен аванс за услуги транспорта, привлекаемого к доставке товара- 170 тыс. руб. Поступило безвозмездно от фирмы-партнера- 20 тыс. руб. На непроизводственные нужды израсходовано материалов по фактической себестоимости-10 тыс.руб. Зачислен на расчетный счет аванс от покупателя-4 тыс. руб. Погашена дебиторская задолженность покупателя с прошлого отчетного периода- 80 тыс. руб. Исчислите НДС к уплате в бюджет (возврату из бюджета).
Решение нужно с проводками.
B@by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 12:24   #68
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

Цитата:
Сообщение от B@by Посмотреть сообщение
В течение отчетного периода ОАО "Кузнечик" реализовало прдукцию на сумму 120 тыс. руб.
Д-т 62/1 К-т 90 сумма 120т.р.
Д-т 90 К-т 68/2 сумма 18.305р.

Цитата:
Начислены % за хранение средств на расчетном счете- 3 тыс. руб.
Д-т 51 К-т 91 сумма 3т.р

Цитата:
Получено вознаграждение от посреднической услуги- 250 тыс. руб.
Д-т 51 К-т 76 сумма 250.000р.
?? нужно-ли начсилять вознаграждение, по условия не ясно
Цитата:
Получена пеня за нарушение условий договора поставки товара в отчетном периоде- 8 тыс. руб.
Д-т 51 К-т 62/1 получена пеня на р/счет
Д-т 62/1 К-т 91/1 начислена пеня -если нужно (по условию не ясно)
Цитата:
Перечислен аванс за услуги транспорта, привлекаемого к доставке товара- 170 тыс. руб.
Д-т 60/1 К-т 51
Цитата:
Поступило безвозмездно от фирмы-партнера- 20 тыс. руб.
Д-т 51 К-т 91/1
??? под воросом начисление НДС! -не помню этот момент, поищите, почитайте.
Цитата:
На непроизводственные нужды израсходовано материалов по фактической себестоимости-10 тыс.руб.
Д-т 20 К-т 10
Цитата:
Зачислен на расчетный счет аванс от покупателя-4 тыс. руб.
Д-т 51 К-т 62/2
Д-т 76/ав К-т 68/2
Цитата:
Погашена дебиторская задолженность покупателя с прошлого отчетного периода- 80 тыс. руб.
Д-т 51 К-т 62/1
Цитата:
Исчислите НДС к уплате в бюджет (возврату из бюджета).
Решение нужно с проводками.
Ну это думаю справитесь и сами;)
glad вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.03.2012, 12:44   #69
начинающий
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

есть хоз.операция- Определенна производственная себестоимость выпущенной в июне готовой продукции (для ее определения принимается что остаток по счету 20 на 30 июня 201Х г.составил по расчету бухгалтерии 17 935 руб.)
Скажите,как ее определить????сначала думала что по формуле Сн20+Од20-Ок20,тогда зачем пишут что остаток 17935?
КсешаКсеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 12:55   #70
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру! Мы на ОСНО, взяли кредит. Как мне в 1С 8.2 отразить начисление процентов. Я делаю операцию вручную. 1) для БУ 1700000,00*16,5%*11дней/366дн=8430,32 Д91.02 К67.02, 2) для НУ 1700000,00*14,4%*11/366=7357,38. Получается 1072,94 к НУ не принимаются. Ставлю все эти суммы в операции вручную, и в ОСВ по 67 счету в целях НУ именно эта разница в минусе (перечисляем банку мы ведь 8430,32 и по БУ и по НУ-так?), это так должно быть или я что то не учла?
Маликова Маша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 12:56   #71
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

"Сн20+Од20-Ок20", расшифруйте, не поняла
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 12:30   #72
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

Добрый день.Как провести в 1С? Уставный капитал 20 000 - это компьютер.Вносится до момента гос.регистрации.Что сделать?Я начинающий бухгалтер и я сталкнулась с этим первый раз.Помогите.
Надежда Сок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 12:41   #73
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
Сн20+Од20-Ок20", расшифруйте,
Думаю,что это Начальное сальдо по Д 20 счета плюс оборот по Д 20 сч минус оборот по К 20 сч.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 12:44   #74
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

Вот вам проводки:
Д-т 75 К-80 начисление устава/уставный фонд;
Д-т 10 К-т 75 взнос учредителя,в данном случае имуществом -компьютер является материалом (с 01.01.12г. стоимость аморт.имущества дл целей НУ с 20.000р. увеличилась до 40.000р., для бух .учёта тоже до 40.000р.).
Тем самым, оприходуете на счет 10"Материалы" и можете списать в затраты, либо оставить на счете 10.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 12:57   #75
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

Цитата:
Сообщение от Маликова Маша Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру! Мы на ОСНО, взяли кредит. Как мне в 1С 8.2 отразить начисление процентов. Я делаю операцию вручную. 1) для БУ 1700000,00*16,5%*11дней/366дн=8430,32 Д91.02 К67.02, 2) для НУ 1700000,00*14,4%*11/366=7357,38. Получается 1072,94 к НУ не принимаются. Ставлю все эти суммы в операции вручную, и в ОСВ по 67 счету в целях НУ именно эта разница в минусе (перечисляем банку мы ведь 8430,32 и по БУ и по НУ-так?), это так должно быть или я что то не учла?
Минуса по счету 67.02 не возникает, не должно!

Проводка начисление процентов:
Д-т 91.02 К-т 67.02 сумма 7357,38 субконто" Расходы для учёта налога на прибыль";
Д-т 91.02 К-т 67.02 сумма 1072,94 субконто "Расходы не учитываемые для расчёта налога на прибыль".

Перечисление процентов:
Д-т 67.02 К-т 51 сумма 8430,32.

Тем самым, когда сделаете ведомость по счету 91.02 -увидите сумму , подлежащую учёту в расходах по прибыли, и отдельно сумму, не подлежащую учету -в декларацию по прибыли.
Таким образом при разбивке по субконто конкретно можно увидеть включаемые и не включаемые в расходы суммы.
п.с.: наименование субконто может быть немного другое -взависимости от программы или как сами назвали -но смысл должен быть понятен.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 12:59   #76
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

Спасибо, а если уставный капитал был в 2011г. И как мне это занести в программу 1С.Какие нужны документы.
Надежда Сок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 13:02   #77
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

Цитата:
Сообщение от Надежда Сок Посмотреть сообщение
Спасибо, а если уставный капитал был в 2011г. И как мне это занести в программу 1С.Какие нужны документы.
Уставный фонд начисляется на основании устава организации. Начисляется в момент регистрации устава. Если не успели провести устав -можете провести задним числом -в 2011 году, никаких уточнений в данном случае сдавать не нужно -бухгалтерская отчётность НЕ УТОЧНЯЕТСЯ! По налоговой отчётности у вас тоже ничего не меняется, счет 10 -не списывайте в затраты -пусть висит остатком.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 16:08   #78
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 17.03.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

Спасибо большое)))
B@by вне форума   Ответить с цитированием

Старый 28.03.2012, 16:35   #79
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 17.03.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

Помогите решить задачи!
Задача1.За март на предприятии произведена и отпущена другим организациям следующая продукция, тыс. л:
* натуральное вино — 35;
* алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 22%— 100.
Израсходовано этилового спирта (96%) 22 тыс. л, оплата произведена полностью.
Исчислите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет.
Задача2.ЗАО «Фиалка» занимается выпуском косметической продукции в аэрозольной упаковке. В течение отчетного периода изготовлено 15 тыс. л этой продукции. Для ее производства приобретен эти¬ловый спирт в количестве 10 тыс. л. При его покупке уплачен акциз 235 тыс. руб. ЗАО «Фиалка» имеет свидетельство на операции с денатурированным спиртом.
Определите сумму акциза, которая подлежит вычету из бюджета.
Задача3.ООО «Сигма» выпускает сигареты с фильтром. С1 января текущего года по этому виду товаров установлена комбинированная ставка акциза в размере 100 руб. за 1 тыс. шт. +5% расчетной стои¬мости, определенной исходя из максимальной розничной цены, но не менее 115 руб. 00 коп. за 1 тыс. шт. Форма реализации- 10 тыс. шт. сигарет (500 пачек по 20 шт.). Максимальная розничная цена составляет 24 руб. за пачку.
Определите, какую сумму акциза должно заплатить ООО «Сигма» в бюджет.
Решение должно быть с ссылками на статьи в НК РФ
B@by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 20:43   #80
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите сделать правильные проводки

Привет! Помогите пожалуйста составить проводку. утвержден авансовый отчет:
-начальника отдела сбыта Д?-К71
-экспедитора отдела снабжения Д?-К71
-директора предприятия Д?-К71
Калифорния вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot