Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, как учитывать для целей налогообложения расходы за обслуживание расчетного счета в такой ситуации: по договору с банком с расчетного счета организации сняли 9000 руб. (годовое обслуживание р/счета). вот теперь ломаю голову, как списывать эту сумму: ставить на 97 и пропорционально каждый месяц списывать???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
![]()
Да,я тоже ставлю на 91.2 в выписках банка
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
![]()
на 91.02 и я ставлю, когда это по текущему месяцу, а вот 9000 сняли единовременно вперед за год обслуживания. Я вот подумала и 9000 повесили на 76,5 как аванс за услуги, которые еще не оказаны, и ежемесячно буду списывать с 76,5 на 91.02 бух.справкой... Думаю так правильнее...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
![]()
вот морока... ну впринципе правильно..)))))) это же еще надо и не забыть...
__________________
Далай-лама сказал: «Делитесь с другими вашими знаниями. Это единственный путь к бессмертию». |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
![]()
Не знаю,но как -то странно,вперед сняли...У нас не снимают вперед за год,а ежемесячно,например.
Можно у Вас спросить,а Вы 76.5 ставили в выписке (аванс) ,а потом бухгалтерской сравкой ежемесячно?Или как? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
![]()
да, и у меня раз в месяц...
но есть такие платежи, например страховка.. раз уплатил, а потом год ее нужно списывать.. а это значи бух.справкой начислять или как? с какого счета?
__________________
Далай-лама сказал: «Делитесь с другими вашими знаниями. Это единственный путь к бессмертию». |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
![]()
знаете, я тут открыла "Годовой отчет -2011", именно про расходы на страхование написано так "затраты по договору страхования, заключенному на срок выше месяца, многие привыкли учитывать как расходы будущих периодов. Но ведь сумма, перечисленная страховой компании, есть не что иное, как аванс. Суммы страховых премий, перечисленных страховым компаниям, стоит убрать с сч.97 и спокойно перекинуть на сч.76"
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
![]() Цитата:
__________________
Далай-лама сказал: «Делитесь с другими вашими знаниями. Это единственный путь к бессмертию». |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
![]()
при оплате вы сделали проводку Д51. К76, а бухсправкой ежемесячно списывайте в Д сч.91.2 (сч.26) в той сумме, которой вы для себя решили или установлено учетной политикой предприятия, это может быть пропорционально дням
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
![]()
avmok, спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
![]()
__________________
Далай-лама сказал: «Делитесь с другими вашими знаниями. Это единственный путь к бессмертию». |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|