Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#401 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#402 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]()
Я думаю, что торг 12 должна быть оформлена должным образом, т.е. стоять подпись покупателя (о том что он товар получил) и печать(такая же как на договоре), именно печать а не штамп. А вот ТТН и смр-ки -это перевозочные документы подтверждающие переход право собственности, они все таки не смогут заменить торг 12 - списание товара по бух.учета осуществляется на основание накл.торг12. Вопрос: на торг 12 печать ставить или возможно обойтись штампом?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#403 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#404 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
девочки, терзают меня сомнения: агент, по агентскому договору, с привлечением третьих лиц вывозит товар принципала за границу. есть у агента право на применение 0 ставки ндс? что-то мне кажется что нет... как думаете?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#405 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
![]()
Здраствуйте!Подскажите пожалуйста.Предоставить в налоговую нужно оригиналы документов, или заверенные ксерокопии, или и то и другое? И что делать в таком случае с НДС по услугам банка, такой НДС подлежит возмещению из бюджета, или остается на счете 19? У организации только экспорт в государства таможенного союза.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#406 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]()
Veselenochka привет. С привлечением 3их лиц это как, я что-то запамятовала... Агент от своего имени продаёт Товар, на свой счет получает выручку. Комиссионное вознаграждение оставляет у себя на р\ счету, так?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#407 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#408 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#409 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый День!
Подскажите пожалуйста а где номер CMR стоит ![]() А то уже даже как заполнять бегло прочитала ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#410 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
![]()
Валерия, огромное спасибо )
|
![]() |
![]() |
![]() |
#411 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() Цитата:
и надо помнить что в другой стране, другой документооборот |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#412 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой раздел декларации по НДС надо заполнять при подтверждении 0% НДС в нашем случае. Наша организация предоставляет в аренду ж/д вагоны, некоторые из них уходят в страны СНГ, соответственно эти услуги мы предоставляем со ставкой 0%. До этого мы экспорт не подтверждали, т.к. укладывались в 180 дней. Сейчас, подавая декларацию по НДС за 2 кв. 2012 г. хотим подтвердить экспорт за 3 кв. 2011 г. и 4 кв. 2011 г. |
![]() |
![]() |
![]() |
#413 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
А почему же Вы его не подтверждали?
Цитата:
Я вам кину статью из ГлавБуха смотрите: |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#414 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Подскажите пожалуйста в декларации по НДС, раздел 4, какой код операции соответствует экспорту в Белоруссию? И что нужно заполнять в 3 и 4 столбцах??? Впервые сталкиваюсь с этой проблемой
![]() И еще вопрос, документы подтверждающие должны быть в оригинале??? Или можно копии, заверенные печатью и подписью?? Последний раз редактировалось Alyonushka; 20.07.2012 в 11:32. |
![]() |
![]() |
![]() |
#415 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
1010403
в 3 столбцы - это вычеты которые Вы предъявляете относящиеся к этой экспортной сделке. 4 столбец - если Вы ранее подтверждали ставку но не подтвердили Заявление о косвенных налогах - оригинал, остальное копии |
![]() |
![]() |
![]() |
#416 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
А если вся сделка произошла в одном квартале? То есть приобрели товары и реализовали во 2 квартале этого года, и документы подтверждающие тоже получили во 2 квартале?? Входной НДС уже вошел в книгу покупок, обязательно ли отражать его в декларации в 4 разделе?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#417 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#418 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Косвенные расходы?? Это какие?? И как их делить?? Мы отгрузку делали со склада Продавца, расходы за транспортировку покупатель нес сам. Спасибо что так быстро ответили, мне уже прямо сегодня надо бежать в налоговую....
И еще вопрос: у меня на руках 2 экземпляра заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - один экземпляр остается у меня с отметкой в налоговой, а что делать со вторым?? Последний раз редактировалось Alyonushka; 20.07.2012 в 12:00. |
![]() |
![]() |
![]() |
#419 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Но хорошо что у Вас все в одном квартале... В принципе ошибки большой не будет . Один оставляете себе, другой несете в налоговую с пакетом на подтверждение 0% ставки по НДС |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#420 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|