Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.07.2012, 13:34 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 62
Спасибо: 1
|
закрытие периода
Добрый день!
сдаю отчетность по НКО впервые. перелопатила кучу литературы, но остались вопросы, на которыйя не смогла найти ответа. буду благодарна за любую помощь. у меня благотворительный фонд. В результате оказания услуг была получена сумма в размере 45 000,00, которая впоследствии, согласно договора, должна быть направлена на пожертвования. С данной суммы необходимо уплатить НДС, налог на прибыль. И в результате получается, что сумма пожертвования будет уменьшена. Это нормально? Эту сумму надо фиксировать на 86? Еще из поступлений были вступительные взносы от учредителей для ведения уставной деятельности. Их я сразу отнесла на 86. Расходы, такие как зарплата, налоги, поставщики отношу на 26. Это расходы связанные с предпринимательской деятельностью. Ведь зарплату получил сотрудник, оказавший услуги по договору. И это расходы прямые, а такие как РКО - косвенные (это же по деятельности организации в целом, а не только по предпринимательской)? Их правильно относить на 91,02? На 86 у меня получается только взносы учредителей. При этом счет 26 я списать за счет этих средств не могу, потому что на нем расходы на предпринимательскую деятельность. А как закрыть расходы по РКО на 86? И была оплата поставщику для ведения уставной деятельности, она на 26. Соответственно закрылась на 90,08. Как ее отнести и на 86? |
19.07.2012, 14:59 | #2 | ||
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: закрытие периода
Цитата:
Сумма выручки фиксируется на 90-м счете. На 86 отражаются целевые поступления. тогда уж на 20-й относите, зачем за 26? Цитата:
Все расходы по смете (некомм.деят-ть) собираются на Дт 86 |
||
19.07.2012, 15:08 | #3 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 62
Спасибо: 1
|
Re: закрытие периода
Цитата:
подскажите, никак не могу сообразить...если 26 закрывать на 86, то получается, что эти расходы не участвуют в расчете налога на прибыль...как же быть? |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.07.2012, 15:17 | #4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: закрытие периода
да
расходы по некоммерческой деятельности, т.е. по смете собираются в Дт 86; 20-е, 90-е, 91-е - это все счета для коммерческой деятельности |
19.07.2012, 15:27 | #5 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 62
Спасибо: 1
|
Re: закрытие периода
Цитата:
как быть с оплатой поставщику? если она была произведена до поступления ДС от покупателя на рс, значит это тоже расходы на 86? |
|
19.07.2012, 15:29 | #6 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: закрытие периода
Цитата:
Для отражения расходов используется метод начисления, т.е. расходы отражаются тем числом, которая ставится в документах, а не когда проходит оплата |
|
19.07.2012, 15:34 | #7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 62
Спасибо: 1
|
Re: закрытие периода
|
19.07.2012, 15:36 | #8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: закрытие периода
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.07.2012, 15:41 | #11 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: закрытие периода
этот момент - самый основной, ведь в ваши задачи как главного бухгалтера, входит организация учета, и учетная политика в вашем случае при наличии комм. и некомм. деятельности не должно быть шаблоном, скаченным из интернета, а должна быть продумана и соответствовать необходимости ведения раздельного учета
|
19.07.2012, 15:48 | #13 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: закрытие периода
Правильно - это значит прописать в УП способ как вы делите расходы на РКО - по каждой платежке в зависимости от того, к какому виду она относится, или общую сумму за месяц делить в зависимости от процентного соотношения - и следовать этому принципу в учете.
|
Сказали спасибо: | Entry (16.01.2014) |
14.12.2012, 15:38 | #15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 198
Спасибо: 0
|
Re: закрытие периода
Девочки, подскажите у меня с аванвого отчета 86 счет не списывает на расход, что делать???УСН 6 %, но у нас прописано, что то, что мы оплчиваем согласно нашей деятельности уменьшает налог,а авансовый отчет этого не делает, я в недоумении
|
|
|