Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Добрый день! Ответьте, пожалуйста!
Материалы приходят на склад 10счет, затем с 10 счета требованием-накладной собираются на 20-из этих затрат и производим продукцию на 43. Получилось так, что произвели оч много. затрат не хватает, при этосм себестоимость почти нулю равна. 20счет красный. Сделала проводку вручную Д90.02.1К20.01, чтоб краснота ушла, корректно ли это? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Краснота-то на 20 сч откуда взялась?? Последний раз редактировалось Аланда; 09.08.2012 в 15:52. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
Условно говоря, произведя 10 лопат вы просто обязаны потратить 10 черенков, 10 наконечников и 10 гвоздей. Так что смотрите по проводкам, что не попало в себестоимость.
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
У меня с/с формируется из прямых затрат, которые собираются на 20 счете и распределяются пропорционально выпуску продукции. Надо было изъять одного поставщика, поэтому и материалов совсем нет, а продукция есть . получается из воздуха делаю. При отгрузке продукции часть 20 закрывается, а если там нет материалов, то он в минус уходит. Вот я и сделала Д90.02.1К20.01. Можно ли так? По моему вы меня не оч понимаете
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
и если: то получается, что К сожалению, получается, что не из воздуха, а из неучтенки, кторую Вы почему то не отражаете в бухучете. Следовательно, либо вы что-то не совсем верно описываете, либо что то не договариваете.
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Для выпуска продукции комплектующие должны быть оприходованы на склад-так и есть!
При проверке ФНС обнаружила, что по одному поставщику расходы не учит и их нужно изъять. Это было в 1кв. Я убрала, соответственно меняются все показатели. Снизилась с/с почти до нуля.Неучтенные затраты? к чему они тут? |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
ФНС могла обнаружить принимаются ли эти расходы для целей налогообложения или нет. Т.е. в том случае если вы согласны с ФНС, вы должны были отразить эти расходы в налоговом учете как непринимаемые. Бухгалтерского учета это вообще не касается, они там как были так и должны были остаться.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|