Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
Вот Вам новая фигня.
Бюджетное учреждение, получатели субсидий на.... Помогите МНЕ объяснить ИМ такую ситуацию при сдаче отчёта. Приобретали ОС за сч. КФО-5, перевели его через 304.06 на КФО-4. Ну естественно в Форме 721 по строке 540 (увеличение КРЕДИТОРКОЙ задолженности) гр 4 сумма с МИНУСОМ в гр. 5 - с ПЛЮСОМ. А в БАЛАНСЕ (Форма 730) - кредиторской задолженности - в гр. 3 - НЕТ СОВСЕМ (ни на начало, ни на конец), в гр. 4 - практически нет. Мне: должна сходится на разницу. Говорю: Форма 721 - делается ДО ЗАКРЫТИЯ счетов, А баланс - ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ. - НЕ ПОНИМАЮТ!!! Какие ещё аргументы привести????????? Помогите плиз!!!!!!! Ну не хочу я чёрте что в отчёте лепить, не для этого я кажный день целый год работал..... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2013
Сообщений: 12
Спасибо: 2
|
![]()
Arhimed., такая же картина, только в балансе есть и Д-ка и К-ка, но с учредителем проблем не должно быть, разумные.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.05.2012
Сообщений: 82
Спасибо: 2
|
![]()
строка 540 ф.721 равна строке380 ф.121 с противоположным знаком, в том случае если у вас косгу 310+340-272= обороту по 304.06. При условии, что материальные запасы были сразу выданы в экплуатацию - цель достигнута.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.02.2012
Адрес: Крайний Север
Сообщений: 192
Спасибо: 7
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|