Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день! Сотрудник заправлял авто и предоставлял путевые листы. Сейчас он увольняется и сумму по остатку ГСМ вносит в кассу. Подскажите, пожалуйста, проводки, не могу сообразить
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
|
![]()
ГЛБ, а остаток ГСМ с 10 счета списать требованием-накладной?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
|
![]()
ГЛБ, все дело в том, что работник вместо путевого листа вернул деньги в кассу... Т.е. он взял деньги подотчет, заправился, отчитался чеками, бухгалтер ГСМ на 10 счет поставил, в первом путевом листе работника он отчитывается на меньший литраж, чем заправился, работник увольняется и вместо путевого листа на остаток ГСМ возвращает деньги в кассу.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,391
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,391
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
бессмертный пони
|
![]() Цитата:
И я бы ндс восстновила (если вы его уже приняли), и проводку сделала Д71 К19 на сумму ндс по кол-ву литров. Он вам по какой цене возместил расход? с НДС? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,391
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
|
![]()
У нас УСН, 6%.
Заправился сотрудник на 1500 руб. В путевом отчитался за 25 л. Бухгалтер списывает требованием-накладной 25 л. и отнимает от 1500 сумму по накладной. Этот остаток сотрудник и возмещает. Сама я путевые листы никогда в глаза не видела, помогите разобраться, верно это или нет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,716
Спасибо: 181
|
![]()
Так вот, поскольку автомобиль арендованый и в нерабочее время он, как я понимаю, ездит на нем сам, его отчетом о затратах ГСМ является не чек заправки, а путевой лист... Поэтому я бы сторнировал последний авансовый отчет и провел бы только отчет за потраченный бензин по путевому, а возникшая разница на 71 счете и была бы закрыта внесением в кассу...
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|