Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
где висит? на сч.99?
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
НДС вводить отдельно не нужно,для расчета НДС и существует счет 68.2
Рассчитанный налог на прибыль(если не применяете ПБУ18) ,начисляется на 68.4.1 в корреспонденции с 99 счетом. Последний раз редактировалось Аланда; 17.04.2013 в 14:14. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
наконец то, теперь понятно, что вы хотите, да, начисляете налог либо через бух.справку, либо операцией вручную, а НДС к уплате формируется на основании книги покупок и продаж, это уже не ручные проводки
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#31 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Сирина, сч.99 правильный, а вот субсчет выбирайте сами, если вы отражаете на 09 субсчете, то и отражайте так, я отражаю на 99.1 прибыли и убытки, субконто "налоговые санкции", в 1С8 я не работаю, поэтому не знаю, как у вас там отражается.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
ЗамГл
|
![]()
Сирина, просто всякие штрафы пени налоговых, пенсионных и тп. я "вешаю" обычно на 99.01.1. Вот и удивилась, т.к. в 8-ке забито в плане счетов что 99.09 это прочие прибыли и убытки, вот и поинтересовалась, а какие это такие "прочие"
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
![]()
но на сколько я знаю этот счет и его субсчета применяются к НУ, а штрафы не должны применяться к НУ. Подскажите пожалуйста как вы отражаете штрафы, это наш первый штраф, я работаю в 1С 8, ввела операции введенные в ручную Дт 68.04.1 Кр. 99.09, счет 99.09 закрылся, но остался остаток на счете 68.04.1, его не должно тоже быть, что я делаю не так???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
![]()
Вот смотрите, С делала следующие проводки
Оплата штрафа Дк68.04.1 Кр 51 Начисление Дт. 99.09 Кр. 68.04.1, Счет 68.04.1 закрылся, а 99.09 висит по дебету счета. Так должно быть? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|