Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.07.2013, 12:17   #1661
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Как узнать сумму требования-накладной? Нигде "итого" там не вижу. Извращаюсь - сохраняю в excel и там смотрю.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 12:37   #1662
статус: бухгалтер
 
Аватар для Яновенькая
 
Регистрация: 15.03.2013
Адрес: г. Благовещенск
Сообщений: 33
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

LiGro, Нет, не списывала еще. Первая проводка автоматически Д 000 К 80.09 на дату 31.12.2012 года. Ноутбук - имущество? Тогда какой счет выбирать по кредиту? А последующие проводки проводить ручками в январе?
Яновенькая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 19:22   #1663
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Яновенькая, я б сделала через операции введенные вручную (датой ввода остатков) Прводки там такие КТ80 ДТ75 (сумма внесенного УК имуществом)
КТ75 ДТ10.09 (внесено имущество стоимость=стоимости УК)
ну и в этом квартале сделайте списание через передачу материалов в производство (введете это имущество и укажите способ отражения расходов списание ) потом это имущество будет у вас учитываться на забалансовом счете (учет МПЗ)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
Яновенькая (31.07.2013)
Старый 31.07.2013, 07:14   #1664
статус: бухгалтер
 
Аватар для Яновенькая
 
Регистрация: 15.03.2013
Адрес: г. Благовещенск
Сообщений: 33
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

LiGro, сделала, как сказали. Последняя проводка 01.07.13 Дт 20.01 Кт 10.09. Сумма повисла на 20 счете, после закрытия м-ца, сч 20 не закрывается. В "операциях введенных вручную" прога ругается, что делаю корреспонденцию между забалансовый - балансовый счет, низззя..., указывает на журнал проводок (бух и нал учет). А там что можно сделать - ничего... Где та собака зарыта?Как это попадает за баланс?
Не довела до ума. Вы пишите, указать способ отражения расходов списание - это в каком доке указать?
Яновенькая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 08:10   #1665
статус: бухгалтер
 
Аватар для Яновенькая
 
Регистрация: 15.03.2013
Адрес: г. Благовещенск
Сообщений: 33
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

LiGro, прошу прощения за свою невнимательность! Июль не закрыла и сделала выводы...Сч 20 - закрылся, всё красиво, спасибище!!!
Яновенькая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 08:20   #1666
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.03.2013
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Помогите пожалуйста!!!!

1. Продано ОС с убытком сумма убытка составила 1 216 794, эта сумма в типовых операциях не отражается к примеру в передаче ОС там отражается на сч. 91,2 остаточная сумма ОС и на сч. 91,1 доход выручка от продажи ОС, а сам финансовый результат и соответственно убыток от этой продажи Д99 К91,9 - 1 216 794 в общей оборотке, у меня не хватает 2-х провод при закрытии месяца и расчета налога на прибыль:
1. Д 09 К 68.4.1 - 1216794х20% - 243 358,80 начислен ОНА применение ПБУ 18/02, а также проводки 2. Д 68.4.1 К 09 - 2 932,03 (она должна тоже формировать от привязки что срок полезного использования ОС составлял 120 мес. срок фактич. использования 37 мес. т.е. 120-37=83 мес. соответственно сумму убытка для НУ мы можем учитывать в составе прочих расходов равными долями в течение оставшегося срока полезного использования т.е. 1216794:83 мес.=14 660,17х20%=2932,03
Не пойму где мне это отразить чтобы велся учет ПБУ 18/02 для этой продажи ОС. и еще момент остатки по ОС переносили вводом ОС в справочнике нашла срок полезного использования ОС но не вижу отражения фактического срока использования ОС, а то я так понимаю 2 проводка от этого тоже может не сформироваться. Спасибо.
Sersh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 08:58   #1667
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Яновенькая, ну вот и чудненько!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 09:03   #1668
статус: бухгалтер
 
Аватар для Яновенькая
 
Регистрация: 15.03.2013
Адрес: г. Благовещенск
Сообщений: 33
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Ввела остатки по Кр счета 60.01. Затем создавала документы "Поступление ТиУ", занося в них суммы по выданным счетам поставщика за прошлый год. Конечно сумма задвоилась и сальдо на конец по сч 60.01 больше действительного. По некоторым из этих счетов уже были оплаты. А если отменить проведение доков "Поступление ТиУ" в программе по счетам за прошлый год, то оплаты не попадут в КУДиР и по счету 44 краснота... Что нужно подправить, объясните, пожалуйста!
Яновенькая вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 31.07.2013, 09:15   #1669
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Яновенькая, а зачем тогда вы остатки по 60.01 вбиваете? Введите документ поступление ТиУ от этого поставщика (у вас и появится автоматом задолженность перед ним) потом когда ему оплатите и реализуете товар, расходы попадут в КУДиР! А на 44 у вас какие расходы? Можно так же сделать поступление услуг от поставщика, затем ему оплата!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 02:35   #1670
статус: бухгалтер
 
Аватар для Яновенькая
 
Регистрация: 15.03.2013
Адрес: г. Благовещенск
Сообщений: 33
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

LiGro, Понянькайтесь со мной еще немного, плиз! Счет 20 то закрылся, а сумма УК висит на 10 счете. Сделала проводку Дт 20.01. Кт 10.09. А дальше что? "Прикинула" балансик, так эта сумма УК в запасах отражается, то бишь в Активе. Но ведь сумма УК должна быть в Пассиве? А почему на забалансовом счете должна учитываться сумма УК? Если на забалансовом будет учитываться, то эта сумма потом в баланс попадет?
Яновенькая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 06:52   #1671
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Яновенькая, вы чуть путаете, УК будет у вас всегда висеть на 80 счете, все про него забудьте, то что его внесли имуществом вот с этим вам надо разобраться! Теперь Имущество, оно поступило на 10 счет, как и любой материал, так как стоимость его меньше 40 тыс, соответственно вы в ходе своей деятельности его используете, вот и списываете с 10 на 20(25,26,44), когда закроете месяц с 20 счета попадет на 90.2 ! Все его списали! Но оно ведь есть(вы им пользуетесь) вот поэтому его и учитывать на забалансовом счете!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 06:57   #1672
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 12.12.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 31
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Здравствуйте,
Архисложный вопрос для меня. Писать буду все подробно, поэтому заранее сорри за много букавок)
Мы ООО на усн 6%. Работаем по агентскому договору, по которому мы как Агент оказываем услуги Принципалу от своего имени, но за его счет. Действующие лица: Агент, Принципал, Перевозчик. Принципал перечисляет нам на р/с денежные средства, мы платим перевозчику. По итогам я делаю отчет агента, в котором расписываю все расходы и прилагаю подтверждающие документы. Теперь все это дело мне нужно отразить в 1с.
Итак, что я делаю.
1. Поступление ден. средств от Принципала.
Документ: Поступление на расчетный счет. Прочее поступление. Счет Кт 76.09.
Эта сумма попадает в книгу доходов и расходов, а не должна! Ведь это финансирование расходов. Отредактировать кнопкой «КУДиР»???

2. Оплата Перевозчику по выставленным счетам. Тут мне все понятно.
3. Теперь мне нужно оформить «поступление товаров и услуг», вид «Покупка, комиссия», закладка услуги. Контрагент-Перевозчик, договор вида «С комитентом (принципалом)». По строке счет затрат ставлю 76.09, субконто Принципал. Вкладка «счета расчетов» «счет расчетов с контрагентом» 60.01.
4. Далее «Реализация товаров и услуг», «продаж, комиссия», Контрагент Перевозчик, вид договора «С покупателем». Вкладка «Агентские услуги»: наименование расхода, кол-во, цена, сумма…Контрагент-Принципал, договор контрагента «с комитентом, принципалом», счет расчетов 76.09 или 60.01???? Вкладка счета расчетов там какие счета указывать???
5. Документ «Отчет комитентам (принципалам). Контрагент Принципал, вид договора «С комитентом, принципалом». Вкладка «Товары и услуги» перечисляю все расходы. «Покупатель» - Перевозчик. Вкладка денежные средства: перечисляю поступившие средства от Принципала. Вкладка счета расчетов: какие счета указывать???

Что еще нужно сделать? или что исправить?
Выдра в гетрах вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 07:40   #1673
статус: бухгалтер
 
Аватар для Яновенькая
 
Регистрация: 15.03.2013
Адрес: г. Благовещенск
Сообщений: 33
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

LiGro, это "переварила", спасибо.
Яновенькая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 14:03   #1674
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Iriwehka
 
Регистрация: 04.10.2010
Сообщений: 147
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Добрый день!Опять хочу задать наверное глупый вопрос, т.к. я только знакомлюсь с 1С и ведением бухгалтерии в ней,
подскажите, как в 1С отразить передачу д/с кассиром в кассу организации?каким будет счет расчетов и счет авансов?
Iriwehka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 14:37   #1675
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,396
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Iriwehka Посмотреть сообщение
как в 1С отразить передачу д/с кассиром в кассу организации?каким будет счет расчетов и счет авансов?
Кассир какой ? по ККМ ? я делаю просто Принято Розничная выручка торговой точки № 1 или выручка магазина № .... Основание Z-отчет № ..... от .......
Проводки будут Дт 50 Кт 90.01.1 (если ОСНО) или Дт 50 Кт 90.01.2 (если ЕНВД).
Никаких счетов аванса там нет. Далее делается Отчет кассира операциониста, в котором прописывается товар который был продан за день, для того чтобы себестоимость Товара списалась с 41 счета.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 22:31   #1676
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

помогите пожалуйста как заполнить правильно учетную политику в 1с8.2 ред 3. у нас производство и торговля. с 20 счета почему то все в косвенные списывается хотя там есть и прямые расходы.
ОЛЬГА АК 83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 04:20   #1677
статус: бухгалтер
 
Аватар для Яновенькая
 
Регистрация: 15.03.2013
Адрес: г. Благовещенск
Сообщений: 33
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Всем доброго дня!
При формировании кассовой книги с выведением основания кассовых ордеров есть строка "выдано ФИО Ведомость на выплату з/п 0000..х от ...ДАТА" Эта ведомость была мною выбрана ошибочно, когда РКО делала. Затем я исправила РКО, выбрав нужную ведомость , УДАЛИЛА ту ошибочную ведомость. Формирую кассовую книгу - в той строке вылезает УДАЛЕННАЯ ведомость!!! Сразу скажу: Делала групповое перепроведение доков, выполняла отмену/закрытие месяца. Все равно несуществующая в программе ведомость появляется в кассовой книге! Скажите, пожалуйста, это глюк? и как с ним бороться? Может эта вед-сть осталась в программе существовать, но ведь она удалена!?
__________________
Шея длинная, резьба мелкая. Спасибо за понимание...
Яновенькая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 05:33   #1678
статус: бухгалтер
 
Аватар для Яновенькая
 
Регистрация: 15.03.2013
Адрес: г. Благовещенск
Сообщений: 33
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

УРРРА! Поняла! Стала внимательно "изучать" РКО. На закладке "выплата з/п" ведомость выбрана правильная нужная, а на закладке "печать" была прописана старая, удаленная та ведомость, которая портила картину в кассовой книге. Теперь у меня и в кассовой книге красиво! Может кому пригодится, я например, 3 часа потратила... Ну вот, поговорила сама с собой, удаляюсь...
__________________
Шея длинная, резьба мелкая. Спасибо за понимание...
Яновенькая вне форума   Ответить с цитированием

Старый 02.08.2013, 07:58   #1679
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,396
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Яновенькая, Так в это время (5.20 утра по Москве) вы только сами с собой и могли поговорить что вы и сделали
Цитата:
Сообщение от Яновенькая Посмотреть сообщение
Ну вот, поговорила сама с собой
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 10:21   #1680
еще учусь
 
Аватар для Louisa
 
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Привет! Что-то застопорилась с ОС. Купили автопогрузчик, мои действия-занесла его в справочники ОС, далее окрываю документ-Принятие к учету ОС и на вкладке оборудование мне предлагается выбрать объект из справочника товары и материалы, как я выберу из этого справочника, если я его занесла в справочник ОС?
Louisa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot