Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 16.03.2011
Адрес: Москва
Возраст: 42
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, что необходимо сделать для того, что бы отказаться от применения ПБУ 18/2, т.е. ведения налогового учета в организации. В предыдущие годы налоговый учет велся, но его ведение не обязательно, наша организация попадает под критерии субъекта малого предпринимательства. И я хочу с нового года отказаться от 18 ПБУ. Нужно отразить это в учетной политике, а что еще нужно сделать? Какие проводки? в каком периоде? Заранее благодарна за ответ.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 16.03.2011
Адрес: Москва
Возраст: 42
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Мы с этого года тоже переходим на базовую 1С Бухгалтерия 8,2. В настройках это понятно...Но в 2011 году налоговый учет велся и 09 и 77 счета задействованы и на них остатки есть...куда их?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Добрый день. Ваш вопрос остался без ответа, а я ищу ответ на этот же вопрос. Мы в этом году приняли решение об отказе от ПБУ 18. Если нетрудно, подскажите, пожалуйста, как вы закрыли счета 09 и 07 и каким числом сделали проводки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте,
В учетной политике прописать отказ. А проводки надо сделать, например, по 09сч такие По счету 09 "Отложенные налоговые активы" списывают на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". Причем эту операцию отражают в так называемом межотчетном периоде. То есть после того, как проведена реформация баланса за прошедший год и сформированы итоговые сальдо на конец отчетного периода (включая сальдо по счету 09), и перед тем, как будут сформированы входящие сальдо на начало следующего года (уже с учетом списания сальдо по счету 09 и изменения сальдо по счету 84). |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Галина РМ (31.03.2014) |
![]() |
#6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
И наверное про 77...
В данном случае сальдо по счету 77 "Отложенные налоговые обязательства" списывают на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". Причем эту операцию отражают в так называемом межотчетном периоде. То есть после того, как проведена реформация баланса за прошедший год и сформированы итоговые сальдо на конец отчетного периода (включая сальдо по счету 77), и перед тем, как будут сформированы входящие сальдо на начало следующего года (уже с учетом списания сальдо по счету 77 и изменения сальдо по счету 84). В бухгалтерском балансе за прошедший год остатки, числящиеся по счету 77 на конец отчетного года, отражаются в обычном порядке. В балансе за I квартал следующего года в столбце 4 "На отчетную дату отчетного периода" остатков по этим счетам быть не должно. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Галина РМ (31.03.2014) |
![]() |
|
|