Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Проектный ин-т выполнил для нас работы по договору, при этом представил акт выполненых работ с датой 14.05.08, после которого я понизила прибыль за май (на сумму без НДС), надеясь что счет-фактура будет этой же датой или хотя бы более поздней ( до 5 дней). Но, к сож-ю, счет-фактуру они представили аж от 18.06.08.
Скажите, пож-та, правомерно ли я понизила прибыль за май? Или делать уточненку по прибыли? НДС сдаем поквартально, поэтому в зачет собираюсь взять сейчас, как бы он июньский и проблем нет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Спасибо большое.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться на какой счет отнести вклад в УК | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 13.10.2007 04:59 |
На какой счет отнести? | Ольга Александровна | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 20.08.2007 12:06 |
О дате признания расходов по оплате товаров | Элиза | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 23.07.2007 16:30 |
Затраты по межеванию, куда отнести? | Бухгалтерша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 20.07.2007 20:28 |
К какой амортизационной группе отнести пресс с ЧПУ? | samson | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 30.11.2006 10:35 |