Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.12.2013, 22:37   #61
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Re: НДС импорт экспорт

Цитата:
Сообщение от надяя Посмотреть сообщение
покупает руководитель за наличку, небольшую партию, и он их хочет реализовать на территории РФ
пусть оформит продажу предприятию от себя, а предприятие уже будет продавать дальше

но лучше постоянно так не делать, поскольку возникает предпринимательская деятельность физического лица
sous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 22:44   #62
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: НДС импорт экспорт

Цитата:
Сообщение от sous Посмотреть сообщение
пусть оформит продажу предприятию от себя...
Думала про такой вариант, но не решилась предложить т.к у физ лица 3-НДФЛ, вообщем доп бумаги. Хотя и вычет можно оформить 250тыс или расходы подтвердить для расчета сумму НДФЛ...
Но, если наличными заплатит и не затаможит, то только так. И как совершенно верно поясняете, разовый способ получается.

Поэтому, призываю к классическому импорту (таможня+безналичный расчет)

Последний раз редактировалось Entry; 22.12.2013 в 22:50.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 15:22   #63
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.11.2009
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС импорт экспорт

Всем добрый день!
У меня вопрос может кто сталкивался с такой ситуацией:
Экспорт услуг - оказываем не на территории РФ. Услуги по монтажу и обучению персонала работе по оборудованию, которое было вывезено ранее так же нами (экспорт 0% - это все понятно). Теперь как быть с услугами?
1. Без НДС либо 0%(инжиниринговые)
Услуги по монтажу мы выполняем не собственными силами, их нам оказывает российская организация ( платим ей с НДС - если мы нерезиденту будем выставлять Без НДС, то возместить мы соответственно ничего не сможем)?
Спасибо.
Рика вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.01.2014, 19:34   #64
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: НДС импорт экспорт

Местом реализации инжиниринговых услуг, которые оказывает российская фирма иностранной компании, не состоящей на учете в российских налоговых органах и не имеющей представительства в РФ, территория РФ не признается и такие услуги объектом НДС в РФ не являются (можно посмотреть письмо Минфина России от 20.05.2013 N 03-07-08/17787).
Вычет по НДС можем применить, если выполняем ряд условий, среди которых и использование в деятельности с НДС данных расходов. Поэтому все верно, вычета нет.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 20:18   #65
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.11.2009
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС импорт экспорт

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Местом реализации инжиниринговых услуг, которые оказывает российская фирма иностранной компании, не состоящей на учете в российских налоговых органах и не имеющей представительства в РФ, территория РФ не признается и такие услуги объектом НДС в РФ не являются (можно посмотреть письмо Минфина России от 20.05.2013 N 03-07-08/17787).
Вычет по НДС можем применить, если выполняем ряд условий, среди которых и использование в деятельности с НДС данных расходов. Поэтому все верно, вычета нет.

Спасибо!
И еще помогите советом, услуги, которые нам оказывает Российская организация осуществляются естественно на территории иностранной компании, не состоящей на учете в российских налоговых органах и не имеющей представительства в РФ - причем это прямо прописано в нашем с ними договоре! Мы оплачиваем им сумму за выполненные услуги с НДС , который мы не можем возместить, но я так понимаю, что на сумму НДС мы не можем уменьшить налогооблагаемую базу, она у нас получается за счет собственной прибыли (ОСНО)?
Спасибо.
Рика вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 20:37   #66
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: НДС импорт экспорт

Восстановленный НДС учитывается в составе прочих расходов, которые уменьшают доход при расчете налога на прибыль.

В вашем случае, вы та российская компания, которая оказывает услуги, а не ваш субподрядчик. Т.к реализацию же вы осуществляете.
Поэтому у вас услуги не облагаются НДС.

Последний раз редактировалось Entry; 09.01.2014 в 20:40.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 20:45   #67
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.11.2009
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС импорт экспорт

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Восстановленный НДС учитывается в составе прочих расходов, которые уменьшают доход при расчете налога на прибыль.

В вашем случае, вы та российская компания, которая оказывает услуги, а не ваш субподрядчик. Т.к реализацию же вы осуществляете.
Поэтому у вас услуги не облагаются НДС.

А в декларации по налогу на прибыль эту сумму указываем в составе внереализационных расходов? Спасибо!
Рика вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 20:58   #68
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: НДС импорт экспорт

Да, все верно - в декларации по прибыли будет в части внереализационых расходов.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
Рика (09.01.2014)
Старый 10.01.2014, 07:17   #69
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 10.01.2014
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС импорт экспорт

Помогите пожалуйста. Получили 100 % аванс в иностранной валюте в счет будущей поставки по экспорту товаров по ставке 0% в декабре 2013г. отгружать будем в январе 2014 года. Что делать с Налоговой базой по НДС если год уже закончился
Анна160791 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 10:53   #70
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: НДС импорт экспорт

Аванс под поставку 0% НДС не будет базой для НДС с аванса 18%.
Отгружаете, собираете пакет документов в установленные сроки и подтверждаете свою ставку 0%.
Если не успеваете, то возвращаетесь в период поступления аванса и отгрузки и считаете, что отгрузили с 18%. Делаете дополнительное доначисление, уплачиваетет налог, пени и сдаетет уточненные декларации по НДС.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Метки
беларусь, давальческое сырье, ндс, продукция на реализацию

« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot