Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Добрый вечер!
Подскажите, попадает ли в расход суммы уплаченные на покупку товара для перепродажи при определении налоговой базы для расчета налога на прибыль? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]() Цитата:
С оплатой не связано. Налог на прибыль считается по методу начисления. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Элеон Дарси (02.04.2014) |
![]() |
#3 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Элеон Дарси, а как же, только если покупали с НДС , его отделяете.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Элеон Дарси (02.04.2014) |
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
и далее 6500*2%=130 эт фед.бюджет а 1170 эт в другой?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]() Цитата:
8 500:1.18=7 203 Покупка. 15 000:1.18=12 712 Продажа. База 12 712-7 203=5 509 Налог 5 509 * 20% = 1 102 и разбиваем по бюджетам 2% и 18%. И это на тот момент, когда весь товар вы продали, тогда и сформировалась его расходная часть или себестоимость. С оплатой опять же не связываем, метод начисления. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Элеон Дарси (02.04.2014) |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
а если продана только часть товара? тогда это не попадет в расход?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Если продана часть, то только часть по пропорции к проданному товару и попадает в расходы.
Можно это хорошо увидеть на проводках: Покупка 41-60 19-60 Продажа 62-90.1 90.03-68.2 90.02-41 Проводка по списанию товара и формированию себестоимости 90.02-41 у нас формируется только в момент реализации. До этого товара у нас 41 счете и в расходы ничего не идет, вся стоимость в запасах ждет своего часа для списания. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Элеон Дарси (02.04.2014) |
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
программа контур,учет ведется в ней и при реализации формируются проводки
62-90,01 5000,00 руб 90,02-99 0,00 руб 90,09-99 5000,00 руб 90,03-68 762,71 руб 99-90,09 762,71 руб |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Элеон Дарси, а первая проводка при поступления товара какая, должна быть ДТ 41 КТ 60, а вот при реализации с КТ 41 в ДТ 90.2!! Иначе у вас себестоимости нет, посмотрите при поступления товара куда программа делает поступление ( на какой счет), и интересно как она дает вам списать товар не делая проводок??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Элеон Дарси, я эту прогу не знаю, но точно должно списаться с 41 счета при реализации! А когда реализация идет в документе какие проводки ( счет списания)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
90,02-99 0,00 руб 90,09-99 5000,00 руб 90,03-68 762,71 руб 99-90,09 762,71 руб вот эти проводки прям в документе |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Элеон Дарси, чтобы товар продать, надо его сначала купить.
У вас должен быть документ Покупка товара с проводками 41-60, 19-60, который вы создаете до документа Продажа. Потом, когда вы делаете реализацию, будет формироваться себестоимость товара. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
так и есть,товар куплен и сформированы проводки при покупке как раз 41-60 и 19-60 а потом он реализован.но вот с проводкой 90,02-41 он не яжется,на этой проводке ноль
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]() Цитата:
Мне кажется, что вам по вашему случаю точнее подскажут именно в техподдержке Если все документы в наличии, то это уже технический вопрос получается. И если разберетесь, напишите, пожалуйста, в чем была причина такой проводки. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Элеон Дарси (02.04.2014) |
![]() |
#17 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]() Цитата:
Спасибо, что написали о результате! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Да,с этим все ок, только эта компания по 2013г сдала нулевки, а у них был расход по открытию счета и его обслуживание за клиент-банк и в итоге теперь эти 1500 выпадают в декларацию как убыток прошлых лет. уточненку не хотят подавать и куда деть эти 1500 не знаю. а программа контур не дает возможности исправления ручками,там все автоматом
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Куда девать прибыль? Слишком большой налог | SenioritaBonita | Общая система налогообложения (ОСНО) | 27 | 25.04.2013 20:50 |
Налог на прибыль ежемесячно | Екатерина20 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 18.02.2013 12:54 |
Налог на прибыль в плюсе почему требуют его увеличения до 15%? | Светлна | Налог на прибыль | 5 | 19.04.2011 13:49 |
обособленное подразделение, налог на прибыль | Маргарита Б | Налог на прибыль | 0 | 14.04.2010 08:35 |