Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 14.07.2014
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Прошу проверить, правильно ли я решила задачу. Задача такова - Бюджетное учреждение купило карандаш за собственные деньги по безналичному расчету. Нужно написать бухгалтерские проводки.
Я проштудировала инструкцию 157 н, и решила так: Оприходование- Д10506 К30234, списание - Д40220 К10506 Верно ли? И в условии меня смущает "по безналичному расчету". Объясните как это влияет на проводку? Спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 42
Спасибо: 3
|
![]()
У вас оплата еще не учтена. Проводки зависят от того по какой инструкции ведет учет учреждения - если по 162н, то Д 30234 К 30405, если по 174н или 183н, то Д 30234 К 20111. Это при безналичном расчете.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
ПачИмучкА
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 53
Сообщений: 1,608
Спасибо: 165
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.08.2014
Адрес: Приморский край
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите как правильно провести, предприятие автономное? получение денежных средств из сбербанка по чеку 15000 руб. , из них 14000 руб на зарплату, а 1000 на ГСМ. Кассир обычно получал сумму по чеку на одну статью затрат - я ставила в 1С.8.2 кассовое выбытие на 211, далее ПКО и РКО 201.34 на 211(302.11). Сейчас не знаю как поделить. Остается у кассира 1000 в подотчете и из банка не уходит. Если ставлю в ПКО сразу назначение на водителя (340) - 1000, и у кассира (211) - 14000- в банке выравнивается остаток, а в кассе РКО на водителя сделать не могу. Вообщем не пойму как правильно. сама в бюджете только 2 месяца работаю.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
ПачИмучкА
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 53
Сообщений: 1,608
Спасибо: 165
|
![]()
Хандоина Елена, статьи в чеке - это для банка, а банк уже давно не контролирует целевой использование наличности. Поэтому делайте в учете все верно, т.е. и приходуйте в кассе по двум статьям, и расход из кассы тоже по двум статьям (КОСГУ), так будет верно.
П.С. это если у вас для автономников приняли решение вести учет в разрезе КОСГУ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.08.2014
Адрес: Приморский край
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, только почему-то 1000 руб из банка не списывается в кассу. 14000 тыс уходит а 1000 болтается на остатках и в банке и оприходовалась в кассу.
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.08.2014
Адрес: Приморский край
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
мы всегда наличку из банка снимали только на з/п, а на свои расходы никогда-так сделали первый раз. Вообщем я делаю кассовое выбытие с расчетного счета согласно чека 15000 руб. делаю ПКО в кассу 14000 и 1000. делаю РКО на выдачу з/п - 14000 и РКО на подотчетное лицо - 1000. Так объяснял бух-р который раньше работал, и собственно очень давно в бюджете. И вот 14000- все проходит как по маслу, а 1000 эта и с банка не уходит, если статьи делю по распределению, либо весит у моего кассира в подотчете если все по одной статье приходую ( из банка уходит). А мне надо водителю ее выдать.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 97
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
ПачИмучкА
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 53
Сообщений: 1,608
Спасибо: 165
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 8
Спасибо: 2
|
![]()
Правильные проводки:
Оплачены карандаши за собственные деньги по безналичному расчету. Д-т 2 302 34 830 К-т 2 201 11 610 поступили от поставщика карандаши. Д-т 2 106 34 340 К-т 2 302 34 730 оприходованы карандаши. Д-т 2 105 34 340 К-т 2 106 34 440 списаны на расходы Д-т 2 109 80 272 К-т 2 105 34 340 |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите проводки по теме обеспечение исполнения контракта. Только мы его платим в другие организации, а не получаем обеспечение. А по приходу денежных средств обратно его закроем. Какие проводки. Платим с 30 л/сч с внебюджета..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 8
Спасибо: 2
|
![]()
Можно по конкретнее , насколько я поняла вы по контракту оплачиваете услуги или товар за счет своих внебюджетных средств последующим возмещением за счет средств субсидий?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Нет, мы не оплаичваем услуги или товар. У нас заключен договор на оказание нами услуг. согласно 44-ФЗ мы должны оплатить обеспечение исполнения контракта. Это еще не сами услуги.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 8
Спасибо: 2
|
![]()
Д- т 302 91 К-т 201 11
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.08.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите пожалуйста бух. проводки, у нас казенное учреждение в прошлом году уволился человек, у него произошла переплата по з/плате он вернул переплату в доход бюджета самостоятельно не затрагивая наш счет, мы не являемся главными распорядителями бюдж. средств, мы ПБС.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Не мышонок, не лягушка...
|
![]()
Елена Маже, значит, сумму переплаты Вам надо передать администратору доходов извещением.
__________________
Проконсультирую бюджетников по разным учетным и программным хитростям через Skype+TeamViewer. Часовой пояс учреждения не важен, форму оплаты согласуем |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.08.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
значит я у себя ни каких проводок не делаю?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Не мышонок, не лягушка...
|
![]()
Елена Маже, сейчас сам почитал то, что написал, и сам с собой не согласился) Тут дело в другом, Ваш АДБ, которому поступила эта сумма, должен заявкой на возврат вернуть эту сумму Вам на 03 л/с, тогда у Вас эта переплата закроется.
Переплата, кстати, этого года или того?
__________________
Проконсультирую бюджетников по разным учетным и программным хитростям через Skype+TeamViewer. Часовой пояс учреждения не важен, форму оплаты согласуем Последний раз редактировалось GlebHappy; 19.08.2014 в 11:26. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.08.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
переплата прошлого года и возвращать нам на л/с ни кто не собирается, пояснений ни каких не дают
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
бюджетный учет, план счетов, проводки |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
типовые проводки по учету туроператорской деятельности | Наталия З | Помощь студентам | 0 | 04.05.2013 22:42 |
Сколько стоят услуги репетитора по бюджетному учету в Москве? | Vitalii1984 | Обучение | 0 | 04.11.2012 17:43 |
Проверьте проводки | sweek333 | Помощь студентам | 0 | 14.07.2010 20:57 |
Задача по бюджетному учету | Светлан@ | Помощь студентам | 0 | 08.04.2010 15:33 |
Проводки | Вика 1 | Помощь студентам | 1 | 05.04.2010 11:00 |