Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.11.2006
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Подписан договор об оказании услуг казахстанскому контрагенту (расчеты в рублях). Услуги оказываются на территории РФ и в 148 ст. НК РФ не поименованы, то есть мы должны с суммы услуг заплатить НДС. Какие при этом должны быть проводки? Допустим, услуги оказаны на сумму 100 тыс. руб. без НДС. Если сделать стандартные проводки 62.1-90.1 - 118 000 р. отражена выручка; 90.3-68.2 - 18 000 р. начислен НДС, то на 62 счете на нерезиденте повиснет "лишняя" дебиторская задолженность, равная сумме НДС. Если выручку отражать без НДС, то как выписать счет-фактуру, чтобы она попадала в книгу продаж, и с каким счетом в этом случае должен корреспондировать 68-й счет? |
![]() |
![]() |
Метки |
услуги нерезиденту |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|