Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
30.03.2016, 20:13 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 30.03.2016
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Настройка параметров учета для турАГЕНТСТВА
Добрый вечер. Используем БП 3.0.43.100.
Запрягли вести учет у турагента, никогда раньше этого не делал и впал в ступор. Фирма на УСН (доходы минус расходы). Мы реализуем турпутевки от туроператоров (например ТезТур). Я ввожу их через поступление товаров и услуг. Путевка (товар) принадлежит туроператору. У меня с ним агентский договор. Какой при этом договор с туроператором выбирать? С поставщиком? или с комиссионером (агентом) на закупку? При этом как я понял из штудирования инета путевка (товар) должна упасть на 004.01 счет (забалансовый) как чужой товар. Идем дальше. Мне теперь эту путевку надо продать туристу (Ивановой И.И.). С ней у меня договор о реализации туристического продукта. Какой теперь выбирать договор при операции "реализация товаров и услуг"? с покупателем или с комиссионером (агентом) на продажу? Тут как я понял путевка (товар) должна пойти в кредит 004.01. А деньги от туриста (Ивановой) мы переводим туроператору (ТезТуру). Теперь насчет расчетов. Предположим, путевка у ТезТура стоила 100 рублей. Из них 3 рубля - мое (агентское) вознаграждение по договору. А туристу я втюхал эту путевку за 110 рублей. 10 рублей - моя доп выгода. Как все эти суммы отразить в учете? Я создаю реализацию товаров и услуг, продаю товар (путевку) за 100 р и плюс услугу - мое вознаграждение в этом документе? Или как правильно? И самое важное, как все эти движения отразить в КУДиРе? Прошлый бухгалтер разъясняла так: деньги от туриста упали на Дт 51 Кт 62.02 110р.Заплатили туроператору Дт 76.05 Кт 51 97р. пришла путевка от туроператора на 004.01 счет за 100р. Продали ее туристу, закрылся 004.01 за 100р и Дт 62.02 Кт 62.01 на 100р; Дт 62.01 Кт 76.05 на 100р; а эти мои 10р Дт 62.02 Кт 62.01 и Дт 62.01 Кт 90.01.1. А 3 этих рубля как мое вознаграждение от турфирмы идут как Дт 76.05 Кт 90.01.1. И в КУДиР должно войти только 3р и 10. Вот так должно быть в идеале как мне расписали. так ли это? Если да, то как это все сделать?((( Может вообще есть какие-нить готовые решения для турагентсв? от Геософта смотрели,там больше именно под туроператоров заточено. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|