Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
08.12.2016, 19:45 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.12.2016
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Задача: составить бухгалтерские проводки
Всем доброго дня!
Скажу сразу - я не бухгалтер, я только учусь... никак не могу разобраться в задаче, в голове уже сплошная каша и возможно мои попытки разобраться покажутся уже бредом.... молю - помогите... В январе ООО приобретает объект основных средств за 118 000 руб. (с НДС – 18%), который предварительно собирается использовать для операций, не облагаемых НДС. В феврале объект, так и не введенный в эксплуатацию, был передан в качестве вклада в уставный капитал. Стоимость вклада, согласованная учредителями – 120 000 руб. Нужно составить бухгалтерские проводки. Решение: 1. в январе НДС по основным средствам, которые используются для операций, не облагаемых налогом, включаются в стоимость таких средств и не подлежит вычету из бюджета, соответственно приобретение ООО объекта основного средства я буду отражать следующей проводкой: Д08.4 К60 118 000 руб. – отразили приобретение ОС Далее стопор.... в Дебет 01 на этом этапе я объект не могу списать, так как он не был введен в эксплуатацию.... Принять объект к учету я могу только после отражения факта передачи в УК и по новой стоимости Д01 К 08.4 120 000 руб. А вот как передать этот объект в УК и как отразить разницу в 2000 руб., и что с НДС - для меня тайна покрытая мраком.... То ли провести как выбытие объекта ОС , но здесь сразу море вопросов - во-первых при выбытии ОС передача в виде вклада в УК осуществляется другой организации (в задаче о другой организации ни слова) по п.29 ПБУ 06/01, а во-вторых, даже если допустить, что передаем в УК другой организации, как списать при выбытии, если я его не приняла к учету на 01 сч., так как не ввели в эксплуатацию.... а НДС как в этом случае?.... будет ли здесь возникать налоговое обязательство.... или меня вообще не туда понесло |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|