Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.05.2017, 17:05   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.05.2017
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Два вопроса по НДС

Вопрос 1:
ООО на НДС. Товар оприходован, НДС принят к зачёту. Переходит на работу по схеме с вменённым налогом. Вопрос: при розничной реализации на вменёнке ранее приобретенного товара (НДС по которому был предъявлен к компенсации) какие-то требования по начислению НДС не возникнут ли?

Вопрос 2.
ООО работало на вменёнке. Получало товар с НДС с отнесением его на 19 счет. Фактически на весь товар на 41 счёте числится соответсвующий НДС на 19-м. В этом году ООО переходит на работу с НДС. Может оно предъявить к компенсации ранее начисленный на 19 счёте НДС при оптовой продаже старого, ещё на вменёнке приобретённого товара?

Заранее спасибо!
АндрейСЗ вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot