Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Скажите пожалуйста, как быть в том случае, если организация на общей системе налогообложения приняла к вычету НДС с авансов выданных в 1 кВ 2016 года, но при получении товаров в 4 кВ 2016 года не восстановила этот НДС? Получился НДС к уплате, но обнаружилось это только в 2018 году. Если подать уточнённую декларацию, надо будет сразу заплатить налог. Может ли организация течении 2018 года перечислять налога больше, чем будет начислено к уплате в 2018 году, чтобы сформировать переплату, а потом подать уточнённую декларацию за 2016 год, а следом зачесть переплату? Спасибо
__________________
Вонт ду ю один квешченз задать, ху ю ты такой есть итыз? |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|