как в 1С 8.3 разнести билеты, если покупка и отъезд в разных налоговых периодах
Добрый день! Прошу помощи у профессионалов УСН. ООО на УСН (Д-Р), оплатило заранее с р/сч электронные билеты в 2017 г. Дата вылета март уже 2018 г., цель командировки: посещение выставки в 2018 г. Для БУ я провожу поступление билетов в 2017 г. , где поставщиком выступает Агентская компания, реализовавшая нам билеты...Т о. сч 60 закрывается 2017 г. все идет...но как поступить тогда с НУ? по нему провожу в 2018, когда, собственно, дата отъезда и сама командировка...В каких тогда документах необходимо проставить, что документ не принимается в расходы... Если провести поступление, - то по БУ закроется сч 60, но одновременно у меня по НУ попадает в КУДиР 2017м это сумма ...а если отменяю поступление, то с НУ все хорошо, в КУДиР не попадает, сама программа разнесет в 2018 м, но тогда в 2017м не закроется сч 60...совсем зашла в тупик...Заранее благодарна за помощь...
|