Цитата:
Сообщение от Вес`на
не за 2, а за 3кв. Т.е. он предложил вам не подавать декларацию к уменьшению, а применив правильно оба вычета по авансам, перенести вычет по любой покупке на эту-же сумму в третий квартал. Но вы имеете право так не делать, а просто включить не попавшую счет-фактуру в уточненку. Объяснение простое, техническая ошибка.
|
А разве во 2 кв 2018 года я не могу эти сч/ф из 2 кв 2017 года впихнуть? Декларация-то за 2 кв 2018 не сдана еще. Провести их например апрелем.
Ну а вот как он мне сказал - можно сделать? Чтобы не образовывалась за 2 кв 2017 года переплата, а уменьшить немного сейчас НДС.
И еще что-то мысль мелькнула, а эти махли не отразятся на прибыли? По идее не должны, ведь я только из 2017 в 2018 год перенесу сч/ф, а накладные там и останутся. Верно?