Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
31.07.2018, 11:28 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
Штраф по уточненной декларации
Добрый день.
Налоговая инспекция пытается оштрафовать за корректирующую декларацию с увеличенной суммой налога. При подаче первичной декларации по НДС за 2 кв.2017 года сумма к уплате была 60 тыс. При подаче корректирующей за тот же период сумма к уплате 90 тыс. На 25.07.2017 и на 25.09.2017 по НДС была переплата больше чем на 30 тыс. Мы считаем что если мы подаем корректирующую декларацию за 2 кв.2017 то и расчеты с бюджетом по НДС надо брать по состоянию на 25.07-25.09.2017. Соответственно раз на лицевом счете организации на 25.07-25.09.2017 была переплата значит когда бы мы не подавали корректирующую декларацию за 2 кв.2017, то доплачивать мы ничего не должны, ни налог, ни пени. Но налоговая считает что расчеты с бюджетом нужно брать на момент подачи корректирующей декларации, т.е. на 31.03.2018, на эту дату была недоплата соответственно инспекция пытается оштрафовать. Кто прав? Подскажите норму закона. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|