Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.07.2021, 15:11   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.07.2021
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Прошу помощи по доп.расходам!!!

Такой вопрос:
В случае, когда доп. расход приходит позже реализации, но все происходит в пределах одного месяца т.е. по схеме приход-реализация-доп.расход-закрытие месяца, то доп. расход через регламентную операцию "корректировка стоимости списания" попадает в себестоимость. Но что делать в случае если доп. расход приходит уже после закрытия месяца (т.е. после закрытия 90 счета). по схеме приход-реализация-закрытие месяца-доп.расход-закрытие месяца
Например:
в июне приобрели товар и сразу его реализовали, а в июле (уже после закрытия месяца) пришли расходы по сборке этого проданного товара.
Можно ли такой приход сажать в допы и как лучше всего поступить в такой ситуации?
Алия.С вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot