Цитата:
Сообщение от Sima
То есть я делаю ОПЕРАЦИЯ- РЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО НДС-ВОССТАНОВЛЕНИЕ НДС.
Документ создаю сегодняшним числом?? тот период закрыт...
А внутри документа уже делаю дату сентября?
и отражаю в книге продаж только и формирую уточненку?
|
1) Я бы сделала сентябрём, как и написала Вам выше.
2) Занесли приход (если Вы его не заносили в 1С) в конце сентября на основании (накладной+сч/ф). Тогда НДС отразится в книге покупок.
3) Нужно вручную отразить в книге продаж сч/ф полученную на аванс, которую Вы "забыли отразить в конце сентября.
4) И сдаете корректировку по НДС за 3 квартал.