thisisme, насколько я поняла, Вы ведете бух. учет в 1С?
Для удобства Вы внесите дополнительно в типовую программу документ "КДиР". И тогда у Вас не возникнет трудностей.
Цитата:
Сообщение от thisisme
сейчас у меня по зарплате такие проводки:
20-70 - начислена зп
70-68.1 - налог на доход
70-50.1 - выплачена зп
|
Это проводки в БУ. Они правильные. Больше ничего делать не надо. При закрытии месяца у Вас будет проводка Дт 90,2/Кт 20. Т.е. все собранные затраты, в том числе и з/плата уйдут на 90 счет.
При УСНО БУ в полном объеме можно не вести, вместо многочисленных регистров заполняется только КДиР. Документы туда попадают в момент оплаты. Т.е. если Вы не будете вести БУ, то в КДиР у Вас должна быть запись "Выдана з/плата" в момент выдачи денег из кассы. Здесь никакие бух. счета не задействованы.
А то что Вы предлагаете (90.3-70) это непонятное дублирование.
Не забудьте. что в КДиР должна быть запись "Уплачен НДФЛ" в момент перечисления в бюджет. Это тоже Ваши расходы. Конечно, если у Вас УСНО 15%.