Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
25.04.2007, 10:50 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2007
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Помогите непрофессионалу!!!
Прошу помочь с решением вопроса по НДС. Если я правильно понимаю аббревиатура НДС - это налог на ДОБАВЛЕННУЮ стоимость. Т.е. купил что-то, сделал наценку, продал. Заплатил налог с того, что прибавил к стиомисти.
Все было просто и понятно, когда все являлись плательщиками НДС. На каждом участке формирования товара (его стоимости) каждый, кто принимал участие в ее формировании, платил НДС с той части, которую привносил в стоимость. Перепродавая товар дальше, НДС начислялся с полной стоимости товара, и в зачет принимался НДС входящий. Это было справедливо т.к. в каждой частичек стоимости товара присутствовал тот самый НДС. Такая методика вычисления налого была логична и правильна. Теперь посмотрим на эту же ситуацию в свете нового налогового кодекса - появились организации неплательщики НДС. Они тоже могут принимать участие в создании товара (его стоимости). При этом они будут выставлять своим покупателям с.ф. без НДС. Учитывая то обстоятельство, что природа НДС не поменялась - это так же как и прежде остался налог на ДОБАВЛЕННУЮ стоимость, и каждый должен заплатить его с той части стоимости, которую он добавил к товару, методика исчисления НДС как 18% с общей стоимости товара перестает быть правильной, т.к. не все входящие частички формирования стоимости имели в своем составе НДС!!! Вот пример: фмрма "А" покупает товар за 118 р. (в т.ч. НДС 18%). Делает свою наценку в 100 руб. и продает его фирме "Б", однако "А" - УСНО, следовательно не является плательщиком НДС. по логике вещей, "А" должна выставить "Б" с.ф. на 218 руб в т.ч. НДС 18 руб!!! (не 18%, а 18 руб). Фирма "Б" продает товар со своей наценкой в 118 руб (в т.ч. НДС 18%) фирме "В". Соответственно, "Б" выставляет с.ф. на 236 руб в т.ч. НДС 36 руб. И т.д. Прав ли я? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|