Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.05.2009
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]()
Коллеги прошу помощи...........Сложилась такая ситуация в марте выдали деньги в под отчет 4500,00, сотрудница принесла чеки на 6355,50 руб., перерасход получился на 1855,50 руб.,в кассу больше поступлений д/с не было,следовательно перерасход не был выдан, сегодня дир принес мне чекККМ+тов.чек на 4752 рубля
(покупка произведена была на его личные д/с), не знаю как оформить правильно данную операцию ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
правильное заполнение счета-фактуры | ФАлена | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 08.07.2010 14:11 |
правильное ведение ИП | Лася | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 8 | 09.09.2008 22:49 |
Правильное назначение платежа | niceman | Делимся опытом | 0 | 22.07.2008 07:54 |
расчет авансового платежа по транспортному налогу | Марина_M | Программы: 1C 7.7 | 3 | 24.04.2008 08:23 |
Правильное закрытие месяца | Иголка | Программы: 1C 7.7 | 13 | 01.11.2007 09:24 |