Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.11.2006
Сообщений: 115
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, сегодня нашла ошибку в 4кв. 2007 г- приходную накладную от поставщика в программу ввела, а счет-фактуру - нет, естественно этот ндс (пусть 3тр) мне в вычет не пошел. Как правильно теперь поступить?
1. Ввести счет-фактуру тем числом, что она выдана, подать уточненную декларацию. Тогда как мне уменьшить НДС на эти 3т.р.- вычесть из того, что я должна заплатить за 4 кв. 2009г? 2. Или ввести ее сейчас (скажем 4 кв. 2009г.) и заплатить ндс на эти 3 т.р. меньше? Можно, конечно, ничего не делать. но эти 3 т.р. болтаются у меня в бух.балансе в стр. 220- там то я и обнаружила эту ошибку. И потом хочется, чтоб все было правильно и точно, поэтому хочется исправить. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|