Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться. Получила сообщение из налоговой с требование предоставления пояснений. Дело в том что наша орг-ция прешла с ОСНО на УСН с 01.01.10 г. А ндс не восстановили в 4 кв. 2009 г., обнаружила это в конце апреля (самостоятельно), восстановила и заплатила в
бюджет + пени, на следующий день пришло это письмо,причем датировано началом апреля, в нем требуют пояснить о причинах неотражения этой суммы по стороке 090 раздела 3 или внести исправления в декларацию. Написать пояснительную записку и предоставить аналитические данные регистров бух. и нал. учета. Подскажите, что писать в пояснительной записке, надо ли описывать то, что я самостоятельно заплатила недоимку и пени? Уточненку подавать в новой форме 2010г. или старой 2009г.? Спасибо!