Добрый день! вся расттерялааась, не зна что ответить проверяющим. В 2009г. с нами заказчик расплатился векселем (аванс), это все прописано в договоре. Мой директор ждать не стал 30 дней, и обменял его на сумму меньшую чем номинальная стоимость векселя (12339,0). Я отразиа в декларации по прибыли в листе 05 сумму дохода и расхода 987661,0 за минусом 12339,0 (потому что это наш убыток). В декларации по НДС, я указала 1млн. руб, аванс. Дак вот пришло письмо предоставит в течении 5дней пояснения подтверждающие правильность исчисления налогу на прибыль и НДС. Потом таблица, "Доход от выбытия ценных бума (стр.010 листа 05 налоговой декларации по налогу на прибыль) 987661,0 и Стоимость реализованных товаров без НДС (стр. 010 раздела 9 (7) налоговой декларации по НДС (код операции 1010243 пп.12 п.2ст.149 НК РФ), А я по НДС этот раздел им не предоставляла, я только начислила НДС с аванса. И далее: для проверки правильности исчисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, предлагаем представить пояснения о причинах вышеуказанных расхождений данных налоговой отчетности. Что представить надо им???? Помогите пожалуйста, я не правильно что ли заполнила декларации? И как грамотно им ответит на их уведомление? Я считаю им надо представить книгу доходов и расходов по этому авансу, и договор, а еще акт-приема передачи с банком на продажу этого векселя? Спасибо