Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер!Обращаюсь за помощью По договору с поставщиком Счет фактура вычтавляется на день оплаты по курсу ЦБ, и оплата за метариал производится по курсу на день оплаты. В июле по этому договору поступил материал корый был использован по актам в июле. Счет фактура выставленна по пересчету по курсу ЦБна день отгрузки в июле.
Сегодня оплачиваем берем, курс сегодняшний , Что делать дальше, как должна оформляться операция,куда счет фактуру июльскую, как разницы отразить? Заранее спасибо Последний раз редактировалось Ирина К..; 26.10.2010 в 22:13. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|