Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
07.12.2010, 12:22 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
НДС и НИОКР помогите правильно распределить
Помогите пожалуйста! У меня НИОКР который без НДС. Договор заключен в июле (т.е. 3 квартал) а акт сдачи работ подписан в октябре (т.е. 4 квартал). В эти же периоды (3-4 кварталы) кроме НИОКР были еще и работы с НДС. Входной НДС понятно: по НИОКР не берем по остальным берем а как правильно рассчитать НДС к зачету? В какой пропорции? В соотношении с общей выручкой за квартал? Так у меня в 3 квартале по НИОКР выручки не было был только аванс... В материалах (как я думаю) я не беру к зачету НДС с тех, которые пошли конкретно на выполнение этой работы а вот как быть с услугами типа аренда офиса и т.п. ???? Подскажите, теряюсь в догадках...
Заранее благодарна. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|