Цитата:
Сообщение от Аланда
Теперь ,немного про возмещение НДС.я предполагаю,что имеется в виду ситуация,когда сумма НДС по покупкам больше,чем по реализации ( закупили товара много,а продали мало),в этом случае и говорят о возмещении НДС,то есть налоговая база меньше,чем сумма,вычитаемая из нее,и бюджет эту сумму должен вернуть налогоплательщику.Вот с этой процедурой и не любят сталкиваться налогоплательщики,потому что это сразу влечет за собой камеральную проверку всех документов ,подтверждающих право на такой большой вычет и возврат из бюджета,на проверку уходит время,могут быть претензии к оформлению документов,и даже при благоприятном исходе дела,деньги могут не скоро поступить на р/с.
|
Аланда разъясните пожалуйста начинающему чайнику, когда есть реализация и продажа, то всё просто: вычел разницу и уплатил.
1) А как быть с вновь созданной фирмой? Есть куча всяких расходов с полученным НДС, за открытие расч. счёта, аренда и т.д. я правильно понимаю, что если эти расходы(входящий НДС) появились в 3 кв-ле, и продаж не было, то я не имею права учесть их в расчётах за 4-й квартал, и показывать этот НДС к возмещению в декларации? у меня в 1С при заполнении декларации почему то автоматом программа ставит к возмещению НДС полученный в 3 кв-ле. Мне нужно стереть этот показатель в декларации за 4 кв-л?
2) Если Вам не трудно, не могли бы Вы объяснить как возмещают НДС, т.е. куда в МИФНС идти и чего нужно писать.
Спасибо Вам огромное, если хоть чуток поделитесь своим опытом.