Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#22 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 208
Спасибо: 0
|
![]()
Простите за тупость, давайте на конкретном примере, а то я запуталась: есть переплата 15000 по договору №1 за 2010г., 20.01.2011 выставлен счёт и предьявлена сч-фактура заказчику на сумму 100000 руб. по договору №3 за 2011г.Соответственно заказчик нам перечислит 85000 руб.по дог №3 за 2011г., т.к 15000 он переплатил, я же в свою очередь на 15000-сделаю проводку Корректировка долга.Правильно?
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|