Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Контрагент перечислил нам деньги и указал в п/п что это платеж за другого контрагента, я не знаю почему но бухгалтер. которая работала до меня, зачислила это как аванс и сформировала с/ф на аванс полученный в прошлом квартале. Как мне это теперь исправить могу ли я просто сторнировать 76АВ-68.2 "Минус" НДС на аванс
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|