Здравствуйте, очень прошу помочь разобраться! Вчера представитель фирмы, с которой мы заключили договор на перевозку, отдал мне документы по грузу из Беларуси: счет-фактура, товарная накладная и 4 CMR-ки.
Ну на одной (коричневой) написано "Экземпляр для перевозчика". Я так поняла, что мы должны поставить на ней печать, что груз получен и отдать фирме-перевозчику. На зеленой написано "Экземпляр для получателя". Это, как я поняла, наш экземпляр. А вот что делать еще с двумя: Оранжевая с цифрой 4 и надписью "Для расчетов" и розовая без надписи...
А еще у меня вопрос, куда включать стоимость услуг перевозчика? У нас был договор, что они загружают товар в Беларуси и разгружают у нас. Фирма перевозчик на упрощенке, т.е. мы заплатили им сумму без НДС. Вот эту сумму денег включать в стоимость самого товара, отражать в декларации и платить на нее косвенный налог или она не должна фигурировать при оприходовании товара?