Здравствуйте, помогите пожалуйста!
У меня был экспорт в 1 квартале. Мы приобрели товар у поставщика А за 1846700 (в т.ч. НДС 281700) и продали в Беларусь покупателю Б за 1625000 (б/НДС). Счет фактуру от поставщика А я не проводила в 1 квартале. В 1 квартале провела накладную на поступление товаров от поставщика, а также накладную на отгрузку товаров фирме Б. Подтверждающие документы собраны и будут поданы в 3 квартале. Я сейчас позвонила в налоговую и уточнила, какие документы принести для камеральной проверки. Инспектор мне их перечислила и огорошила тем, что оказывается нужно вести раздельный учет при экспорте, если доля экспортной выручки превышает 5% от общей. И что нужно будет все это подтверждать.
Я естественно у нее уточнять ничего не стала и вот сижу в ступоре... Инспектор говорила о каких-то затратах на аренду и еще что-то, которые я должна делить пропорционально этим самым затратам... Я почитала материалы по раздельному учету при экспорте и, честно говоря, совсем запуталась.... Подскажите пожалуйста, я должна была уже в первом квартале как-то отразить этот самый раздельный учет? Каким образом это должно было отразиться в декларациях?
А еще у меня много импорта из Беларуси и Болгарии. Его тоже нужно как-то раздельно учитывать?